新版三体系内审实施计划计划

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1、三体系内部审核实施计划编号:审核目的为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准并有效运行,不断自我完善。审核范围Q:×××产品的生产和销售。E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审核依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准,管理手册,程序文件和其它相关文件及相关法律法规。审核时间2017年3月10日上午—11日下午首次会议时间:2017年3月10日8:30时末次会议时间:2017年3月11日17时审核组组长:A组员

2、:B、C、D审核要求1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。2、被审核方有关人员按照审核日程安排,在本岗位等候。审核组长管理者代表2017年1月2日审核日程表日期时间审核部门及标准条款审核员分工10月10日8:30—9:00首次会议(公司会议室)全体9:00—11:5013:40—16:50领导层Q:4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1.19.310.110.3E:4.14.24.34.45.15.25.36.16.1.16.1.48.110.110.3S:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6

3、供销部Q:5.36.26.1.28.28.48.5.38.5.59.1.2E:5.36.1.26.2.18.1S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.610月11日8:30—11:30企管部Q:5.36.27.1.27.1.67.27.37.47.59.210.2E:5.36.1.26.2.16.2.27.17.27.37.47.58.19.210.2S:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5质检部Q:5.36.27.1.58.68.79.1.19.1.3E:5.36

4、.1.26.2.18.1S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613:40—16:00生产部(车间)Q:5.36.27.1.37.1.48.18.5.18.5.28.5.48.5.6E:5.36.1.26.2.16.1.38.18.29.1.19.1.2S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.64.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、财务部E:5.36.1.26.2.18.1S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.616:00—17:00审核组内部会议全体17:00—18:00末次会议(公司会议室)全体注:Q是质量管理体系缩写,S是

5、职业健康安全管理体系缩写,E是环境管理体系缩写。

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