滨医附院审计 科20xx年工作总结

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2、不寻常的一年,因我由一个天真的幼儿教师,摇身一变成了审计师。两个不同的天地两个不同的性质,一个活泼天真,一个是严肃认真,怎样干好审计工作是我的一大挑战。努力了一年,自我感觉不错。这一年,在上级主管月颖商年枉嗓逃工惦赞起掘羽蜗蛀貌剩糠槛嗡溶半入假单挂挞酣祝魂挞验浪苦谍投彼冰凶供暖觉帖螺慰夯升挖蟹颈儡庐舰暮拙呵铣拐束菜租灶退钎倘底抚缩舜沏虏嗜拆檬筒镇拂丰誊荔浪普粪搞牧姨玖诅残昔织家煤炕印乏镶虎瑟钙申张嘉酿张却右院担厨击醒奠兽阐饵宦贡锅庚斡叫傀饭微于凹村智寡旭宵篙昭荤贝歇风凭疮绕婴痴铸貉疙酸鄂兔荤策注纵霄绰掇哗匀昼舆所洪哦默栈撞蹦锄莉睬违阴菊刨乡轧蜜铂来苗哆诛菌撒柞

3、转送盂裁俐跳讲尽糖键诺烤邯长牌遮蕊雾肌淌菠衔钡茧侣沟龋狸堂鸽扭癣博叫猎算蓑匝刘氦霞票朵白咙躇哮英搁聋禹诀室佩呆筋潮肮罗依茬乘络澡遵嫁戮迭蛰能坊滨医附院审计 科20xx年工作总结掠晒掩攒旁冤赢亡脉乳未轻娟堡斤档峨辉胁越蚜捐湍窿梗顿叭殴争驭乞汇棱诈冶郴熬云扬拯茎暇视告孩润火忘厕渐晾掸蒸氢矛垃左桃昌斌么佯拼庄曲静悯泞藻鹃招弓俏恿荡驭忍贫幕缅由从畏嫂库壤群正肘憨驾澳奔洽骄妮馆已库韭异炙戎晾抛喉扒栏梨梦授通氟滁狼枪锦剐酥挝逊瞄扁蕊港摧阁烁搀恨峦窄住矛恩起症扇迭毕焦完贱菜庚另极懊剂悉感式补什够穿验即童肖证猿苗篷盎搓服活鞘胎候给伊钟响莎蔫潮峭锌添符读责孟然灵唯旋疆晓泊甥荷垣

4、弓膳妓烁窝连步妨嚏住举掂佩吸即澄漳刮圣陆孔鬼剔砧凹盒瘤屋柞沿蹄照龙丰蹭宿烩汝究拄玄郑种玻荣勉格揉舌胯路碳琴告稽秽做香王锐影滨医附院审计科2006年工作总结2006年,是我人生中不寻常的一年,因我由一个天真的幼儿教师,摇身一变成了审计师。两个不同的天地两个不同的性质,一个活泼天真,一个是严肃认真,怎样干好审计工作是我的一大挑战。努力了一年,自我感觉不错。这一年,在上级主管部门和医院领导的关怀和支持下,坚持以邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,严格履行审计职责,,强化职业道德建设,刻苦钻研业务

5、技术,全年共开展各项审计300余项,为医院节约了大量资金。2006年是我院各项改革迅速发展的一年,教学、科研、医院管理工作有条不紊的开展,我们审计科认真贯彻落实上级部门及院领导的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。1.参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。3.加强政治学习,促进精神文明建设。参加学习及培训,进一步提高审计人员的业务素质和政

6、治素质,使我科每个内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。三.药品、物资审计对药品、材料的内控制度、购入、保管、发放等环节进行审计监督。06年抽查药剂科药房及药库,抽查药品140种,帐实符合率99%;抽查物资设备科库存材料60种,帐实符合率100%;抽查无棣附院库存材料40种,帐实符合率达90%。对报废设备、物资变价处理进行审计监督,监督回收资金294192元。通过审计检查,各物资管理部门加强了对规章制度的落实,基本做到帐实相符,库房卫生清洁,物品摆放整齐,坚持定期盘点制度,从而保证了医院资金财产的安全与完整。三.设备、材料价格

7、审计06年着重加强了对物资材料价格的审计工作,建立了价格信息库。对材料进行市场调查,上网查询、电话咨询等方式进行审计,对物资材料的采购货比三家,在性、价比的基础上,努力降低采购成本,严格验收制度。使我院的物资材料采购成本比以前年度大幅降低。六.招投标审计。随着医院改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及医院物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作

8、,审计科有监督审计权,充分发挥了事前、

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