某年财政总决算分析报告

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1、2017年东港市财政总决算分析报告2017年,面对严峻复杂的经济形势,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督指导下,紧紧围绕全市经济发展大局,充分发挥财政职能作用,全面推行营改增试点工作,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。一、财政收入情况:全市全口径财政收入完成221809万元,完成预算(调整后)的135.5%,同比下降0.7%,减收1488万元。全市公共财政预算收入完成1

2、31041万元,完成预算(调整后)的93.9%,同比下降1.5%,减收1932万元。其中税收收入完成93047万元,同比下降10.5%,减收10920万元,占公共财政预算收入71%。非税收入完成37994万元,增加31%,增收8988万元,占公共财政预算收入29%。基金收入33334万元,完成预算(调整后)的100%,同比减收5090万元,下降13.2%。其中:国有土地使用权出让收入27170万元。二、财政支出情况:全市公共财政预算支出完成417889万元(地方财力加上年结转和上级专项拨款支出,下同),完成调整预算的129.8%,

3、同比增长7%,增加27656万元。各主要支出项目完成情况为:一般公共服务29474万元,同比增长9%,增加2433万元;公共安全20056万元,同比增长10%,增加1892万元;教育72462万元,同比增长4%,增加3118万元;社会保障和就业81925万元,同比增长18%,增加12307万元;医疗卫生38953万元,同比增长0%,增加138万元;节能环保5007万元,同比增长147%,增加2980万元;城乡社区事务44486万元,同比增长2%,增加923万元;农林水事务72774万元,同比下降9%,减少7535万元;交通运输12

4、803万元,同比增长61%,增加4860万元;资源勘探电力1981万元,同比增长1%,增加11万元;国土资源气象5385万元,同比增长128%,增加3023万元;其他支出16755万元,同比增长22%,增加3004万元。基金支出完成26967万元,完成调整预算的52.7%。同比下降39%,减少16921万元。其中:土地出让金支出21885万元。同比下降28%,减少8311万元。三、财政收支平衡情况公共预算收支全市总财力为535670万元(包括上级专项、上年结转),其中:公共财政预算收入131041万元,上级补助收入257787万元

5、,调入资金57665万元,上年结余收入5990万元,地方政府债券收入83187万元。总支出535670万元,包括公共财政预算支出419555万元,上解支出26781万元,债务还本支出83187万元。安排预算稳定调节基金500万元,年终结余5647万元。当年收支平衡,净结余为零。基金收支总财力68808万元(包括上级专项、上年结转),其中:基金预算收入33334万元,上级补助收入4643万元,上年结余收入30831万元。基金总支出68808万元,其中:基金预算支出26967万元,调出资金20955万元,年终滚存结余20886万元。当

6、年收支平衡,净结余为零。四、预算执行特点2017年宏观经济处于下行筑底阶段,营改增全面推行以及国家实施一系列减税降费政策,财政组织收入受到较大影响。面对困难和挑战,全市各级财税部门主动适应新常态,全面落实国家有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施。加快推进财税改革,着力转变财政职能,严格依法理财,改进预算管理,调整优化支出结构,确保了财政预算的执行,有力促进全市各项事业稳步发展。1、积极拓宽增收渠道,落实各项税费改革政策。针对各项复杂因素,市政府强化征管调度。一是加强收入分析,分解收入目标责任,狠抓目标考核,

7、强化乡镇街道和各征收单位组织收入的主体责任,提高征管部门和各乡镇主动性和积极性,形成齐抓共管的工作合力。二是在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收。三是推动供给侧结构性改革,贯彻好各项税制改革政策,落实支持稳增长的各项减费降税措施,清理规范基金和收费,取消、调整、规范一批行政事业性收费项目,全面实施涉企收费目录清单制度,降低企业税费成本。2、强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的局面,全市加大聚财力度,着力解决经济社会发

8、展、养老保险资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其它一般性支出,“三公经费”支出2047万元,比上年减少63万元,下降3%。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标,分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前

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