高校审计工作总结

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1、高校审计工作总结工作总结指的是某工作人员对自己在过去某段时间内工作状况的总结与反思。下面是为大家搜集整理的高校审计工作总结,欢迎阅读。高校审计工作总结(一)我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,专心履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作状况总结汇报如下:一,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们熟悉到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需

2、要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法(),实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二,以科学发展观为指导,创新内审工作8在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必需要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,试验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了托付合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程

3、跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价选购审计;工程进度款的审核;隐藏工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价掌握由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。三,审计工作开展状况参与招投标项目,物资选购验收项目,修理工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建修理工程项目审计,全年共开展基建修理项目76项,其中:

4、托付审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额8107。67万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节省了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力气加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。依据领导的支配,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理方法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面具体的设计报告,为领导决策供应了参考依据。协作完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞

5、聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录用工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。依据党风廉政建设责任书,注意职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中全部人员参与了会计和审计连续教育培训和考试,并取得了优异成果,为实现审计工作的转型奠定了基础。四,工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在专心做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都准时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审

6、工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的工作,成果是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。高校审计工作总结(二)一、对本职岗位的熟悉:8学校审计处作为专职监督部门,其主要职责是在教育部审计主管部门的指导和学校党政的领导下,依据《中华人民共和国审计法》和教育部《教育系统内部审计工作规定》的要求,对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展独立的审计监督。详细职能包括:1、组织制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等;2、担当学校审计工作职能,对学

7、校各单位财务预算、经费管理使用等经济活动进行审计;3、组织开展对学校所属企业、后勤经营实体的财务及经营状况进行审计;4、组织开展对学校基建修缮项目、科研经费等专项经费使用状况进行审计;5、组织开展对处级干部、企业厂长经理的任期经济责任进行审计;6、领导交办的其他审计事项。作为审计到处长,我的职责是主持学校的内部审计工作;组织制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序;主持制定本部门年度工作计划;组织实施各项审计

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