公务卡管理实施细则(试行)

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1、公务卡管理实施细则(试行)为方便学校公务支出用款,提高公务支出透明度,减少现金支付结算,进一步提升学校财务管理水平,根据市财政局《市本级预算单位公务卡改革实施方案》(财库【2012】8号)、《市本级预算单位公务卡管理暂行办法》(财库【2012】17号)文件的有关规定,结合学校财务管理和资金结算方式的实际情况,制定本细则。一、公务卡的开立公务卡是预算单位工作人员持有,主要用于公务支出和财务报销的贷记卡。学校办理的范围为学校编内教职工。公务卡实行“一人一卡”实名制,依照以下程序办理。1、根据组织人事处提供的在册工作人员名单,以部门为单位,填写公务卡申请表,并提供身份证复印件。2、财务处

2、负责与发卡行签订公务卡项目合作协议,并根据各部门提供的资料编制公务卡申办人员汇总表,加盖学校公章后上交发卡行。3、公务卡申办成功后,由发卡行将持卡人的姓名和卡号等信息统一录入到发卡行的系统中。4、工作人员新增、调动或者退休,组织人事处及时通知财务处,财务处要为新增、调动或者退休人员办理公务卡使用或停止使用等手续,并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。持卡人因调离、退休等原因离开学校,要按要求及时还清债务,结清余额。5、学校在财政部门确定的公务卡发卡银行(以下简称发卡行)范围内,选择市商业银行作为我校公务卡发卡行。6、公务卡现阶段仅用于办理人民币支出结算业务。公务卡免费开卡、免收年费、

3、免担保、到期免费换卡,具有一定的透支额度和56天的透支免息期。7、公务卡使用银联标志的贷记卡,仅用于办理人民币支出结算业务。二、公务卡的使用和日常管理1、原使用现金结算方式支付的商品服务支出,包括出差期间的公务消费(含机票、火车票、汽车票、轮船票等)及市内5000元以下办公用品购置费、招待费、培训费、会务费、邮电费等零星物品采购支出等,原则上统一使用公务卡结算。持卡人应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务,原使用转账方式结算的仍可继续使用转账结算。2、公务卡仅限本人使用,信用额度为1-5万元,具体额度一般职工限额1万元,科级限额2万元,处级限额3万余,校领导5万元。3、因出差

4、和购买商品、劳务、接待等公务消费,持卡人应在消费前凭相关领导签批的文件和采购、公务接待等申请材料,填写《学校公务卡使用审批、报销单》按照我校既定财务经费审批权限办理审批手续,在规定的开支用途、审批额度内刷卡支付。未经审批的消费,属个人行为,不予报销。4、持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金。确有特殊需要,应先经财务处批准,未经批准的提现业务,提现手续费等费用由持卡人承担。5、公务卡由个人自行妥善保管,只限本人使用。由本人设置密码,公务卡遗失时持卡人应及时向银行挂失和补卡,并通过财务处及时通知发卡行维护相关信息。6、公务卡也可以用于个人消费结算,但由此产生的债权债务均由个人承担

5、,透支本息和相关费用由发卡银行向持卡人收取。7、公务卡消费凭条(POS机小票)是办理报销的重要依据,持卡人应妥善保管,不得丢失。确发生遗失的,持卡人应根据短信提示、消费账单等向财务处提供该笔交易的卡号、消费日期、金额等信息;如仍无法提供上述信息时,将由财务处及时向财政部门提供持卡人卡号等信息,通过财政部门在服务器上查询出该笔交易的消费日期和金额,财务处据此按正常程序报销。三、公务卡结算和报销程序使用公务卡结算,不改变学校现行财务管理制度和报销程序。对于不符合规定的消费和超出报销标准的部分,由持卡人自行承担。1、持卡人在公务卡消费报销业务时,应提供原始发票、本人签字的POS单复印件等

6、报销凭证,财务处根据持卡人姓名、交易日期、流水号和交易金额等信息,通过公务卡系统核对公务消费的真实性,由工作人员填写《学校公务卡使用审批、报销单》,持卡人按照学校的经费审批权限办理报销审批手续,经审核确认后的金额还款到报销人的公务卡上,不再向持卡人出具资金支付凭证。持卡人应根据银行短信提示核实资金到账情况。如有异常,应及时告知财务处,以便及时处理。2、持卡人使用公务卡消费的各项支出,必须在刷卡之日起10内(含节假日)或出差返回3日内,到财务处办理报销手续,因个人不及时报账或违反相关规定造成罚息、滞纳金等相关费用,由持卡人承担;对符合报账条件,因单位报账不及时造成罚息、滞纳金等相关费

7、用以及由此带来的对个人资信影响等责任,由单位承担。3、公务卡具有25——56天的透支免息期和固定还款日期。确因特殊原因无法在10日内办理报销业务的,必须在透支免息期到期5日前委托所在部门人员向财务处提供持卡人姓名、交易日期、流水号和交易金额等信息办理相关借款手续,由财务处于免息还款期之前现将资金划入其公务卡。持卡人返回单位3日内必须补办报销手续。透支免息期和固定还款日期的具体要求,发卡银行有相关规定。财务处应在《学校公务卡使用审批、报销单》中予以备注。4、对经审核同意

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