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1、iwie供应商管理办法(草案)一.总则 1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,根据采购流程和质量管理体系文件,特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制 1.公司采购部主管供应商,生产部、技术部、质保部、财务部等予以协助。 2.对选定的供应商,公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商

2、级别的指标体系。 1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货的反应能力。 3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。 4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应能力。 5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。  6.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;

3、(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。筛选程序:1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出3~5家候选供应商名单; 2.公司成立一个由采购、技术、质量部门组成的供应商评选小组;  3.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。七.管理措施1.公司定期地对采购物资进行质量检测或现场检

4、查。 2.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,减少独家供应商比例,分散采购风险。 3.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 4.公司采购、生产、技术、质量部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 八.附则本办法由采购部负责解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。iwiqiiwie2007年采购管理办法(草案)一、总则 为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,根据采购流程和质量管理体系文件,特制定本办法。二、管理体制  1.公司所有钢材、毛坯、差减总成配件、机物油料、化工、包装等的采购,均应符合本办法的原则精神和采

5、购工作规程。 2.公司采购实行集中与分散相结合体制。 三、根据年度经营计划,测算和制定年度原辅材料、物资需求计划。四、采购计划与申请 1.根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,制定年度采购计划预案。 2.根据月度生产计划安排、资金情况和库存变化,制定月度具体采购计划,该计划按期滚动修订。 3.公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,可提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。 五、采购实施 1.采购部收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标

6、、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 3.采购询价获准后,采购专员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。 4.采购专员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。 5.如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购专员可拒绝接收或将

7、货物退回供应方。 6.对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购专员应及时告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 7.验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。  8.采购专员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 六、其他1.采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。2.采购专员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。3.iwiqiiwie采购部分析主要物料的采购成本及

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