产品物料报废管理制度

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1、文件编号:生效日期:文件名称:产品(物料)报废管理规定版本:制定部门:生产部页码:1.目的有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。2.范围凡本公司物料/产品报废(含原材料、半成品、成品、客退品、包材)均按此规定作业。3.职责3.1申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据

2、;3.2品质部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。3.3研发工程部门:负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。4.工作程序4.1报废品类型4.1.1不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。4.1.2包材;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由营销部为主和采购部协助负责组织实施。4.1.3因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。4.1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。4.2报废品控制4.2.1仓库接获有效的《产

3、品报废申请单》后,安排人员进行产品物料与单据的核对,须在2个工作日内完成。4.2.2如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单文件编号:生效日期:文件名称:产品(物料)报废管理规定版本:制定部门:生产部页码:位,要求其重新清理或重写单据。4.2.3申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。4.2.4报废残值处理,应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。5.相关记录《产品物料报废审批表》(所列会签部门可根据实际情况加以增减)6.更改记录体系

4、文件修改记录序号修订版本修订页号修订内容修订日期修订人审核/批准文件编号:生效日期:文件名称:产品(物料)报废管理规定版本:制定部门:生产部页码:产品物料报废审批表申请部门:申请日期:年月日序号产品编号产品名称规格、型号数量单价备注                     报废原因 申请人:年月日部门经理签字:年月日签字:年月日签字:年月日签字:年月日分管副总签字:年月日总经理签字:年月日

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