项目部材料管理制度12

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1、项目部材料管理制度为了保证生产进度和工程质量,做好材料供应工作,降低工程成本,特制定本制度。一、材料供应1、材料股必须按期按质完成材料供应计划,以保证生产的用料需要。若因材料股未按期按质供应而使生产计划未能按期完成,材料股应负全部责任,材料股长为第一责任人,承担影响生产计划未按期完成的责任及相应的经济处罚。2、材料股根据经项目经理批准的月材料供应计划,核实原有库存后,负责材料平衡工作,制定出月材料采购计划,报项目经理批准后实施。月材料供应计划由生产股在上月28日前根据月生产计划编制,经项目生产副经理审核签字后,由项目经理批准实施。未经项目经理批准,材料股不得采购材料。自作主张

2、或以先斩后奏手法采购的材料,财务股不予报销。同时施工两个或两个以上工地,材料股供应材料时要做好各工地之间的平衡工作,避免重复采购和材料的不合理利用,凡库存多余材料必须说明原因。-7-3、材料采购员必须严格按采购计划的材料名称、规格型号、质量标准、数量、产地要求,及时采购材料或组织货源。材料购买后(或进场后)要及时交材料保管员验收入库。采购员凭入库验收单和发票报账,报账需经材料股长、项目副经理、商务经理审核,项目经理签字批准后方可报账。报账必须在采购后三日内完成。各级审核人员要认真负责,积累信息,帮助采购人员提高工作水平。100元以上的购货,原则上须开发票,100元以下的零星购

3、货无法开具发票时须经材料股长和商务经理同意。4、材料采购人员应及时清理经济手续。出外办事要提高警惕,防止丢失现金、支票及单据。若有丢失责任自负。5、材料采购人员要认真负责,做到“三勤”—腿勤、嘴勤、手勤。采购时要坚持货比三家,大宗材料和设备必须通过招标方式,按照贯标要求择优采购并订合同,并按贯标要求填写和保存好完整的文字资料。在保证材料质量的前提下,采购回价格便宜的材料来,采购员不准要索要回扣,不准弄虚作假,不准损公肥私。若发现上述情况,按情节严肃处理。对于采购回的伪劣材料和明显高出市场价格的材料,由经办人负责退回,若发现有意作弊行为则严肃处理,情节严重者交司法部门处理。采购

4、人员要不断学习业务知识,时刻提高警惕,在复杂的商品经济中能出色完成工作任务并防止上当受骗。6、采购的材料必需要有产品合格证和材质检验单,不合格产品不许进入生产领域。7、三材、机械、设施料及大宗材料,由材料股长、商务经理和项目副经理或项目经理商定采购方案,安排材料人员办理。地材及零星材料的采购,由材料股分工到人,各负其责,把好质量关、价格关和验收关。安装材料由专人采购,统一入库管理。-7-8、价值超过一万元的大宗材料或机械设备均应签订采购合同。材料股应按工程项目对所有的采购合同统一编号。采购合同一份存于材料股,一份存于财务会计处,采购的机械设备,必须由供方承诺保修期安装使用说明

5、书原件统一存财务会计处,复印件交操作人员遵照执行。9、供料及退货。所有的甲供材料及设备,检验合格入库后,方可办理领用手续。余料要及时办理退货手续。甲供料领用及退料手续一份存在材料股,一份存于财务会计处。10、材料运输。采购员运输材料应根据材料的实际情况,选择便宜、经济的运输方式,主要以摩托车、自行车或公交车为运输工具,严格控制乘座出租车。如必须乘座出租车时,须征得材料股长和项目经理同意,否则不予报销。项目部使用的运输汽车,应选择好车辆,订立好合同,定期结算、付款。11、材料进场后,要按现场文明施工的规定和施工平面布置图,在指定地点归堆码垛,成方成行,一次到位。坚决杜绝乱堆乱放

6、,野蛮装卸的现象。若因装卸损坏材料时,应照价赔偿,并根据其原因进行必要的罚款。12、设备租赁。经生产股和材料股商定租赁方案,报项目经理审批后,由材料股签定租赁合同,组织入场;使用完毕,要及时组织退场。租费经材料股长及生产副经理和商务经理审核后报项目经理审批。二、材料验收保管-7-1、材料保管员要认真执行材料验收入库制度,掌握必要的业务知识;对于购买的所有材料、机具、用品均应认真复核数量、质量、价格(点数、检尺、量方、过磅)填写入库验收单。对于不符合质量标准或价高质次的材料,必须拒绝验收入库。材料入库后,必须建立材料收、发、结存明细台账,固定资产台账及劳保工具使用台账(或卡)。

7、2、地材(含外运垃圾、外运土)和“三钢”等设施料实行双人验收制度,要认真量方计量,认真把好质量关和数量关,对不符合质量标准或订货样品的地材有权拒绝验收入库。夜间收料更应认真负责,吃苦耐劳,若发现验收出现敷愆了事、弄虚作假、不负责任现象,将给予一定的处罚和处理。双人验收制度指材料系统和生产系统验收,根据实际情况,可以同时验收,也可以分开验收。分开验收时由生产股向材料股出具领料单或验收单。3、材料保管员根据领料单发料,应发足数量,无领料单一律不得发料。否则按私占公物处理。每月终计算出当月三钢租赁费,经生产副

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