内审不符合(不合格)项归纳总结报告下载.doc

内审不符合(不合格)项归纳总结报告下载.doc

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1、不符合项报告编号:受审核方:受审核部门部门负责人审核员陪同人员审核日期不符合事实:不符合的标准:□GB/T28001-2001条款号:不符合的文件:□文件名称:条款号:不合格类型:□严重不符合□一般不符合说明:□已在审核期间采取了纠正措施□未在审核期间采取纠正措施审核员:部门负责人确认:原因分析及纠正措施:责任部门负责人:日期:审核员组长签字:日期:纠正措施实施情况:责任部门负责人:日期:纠正措施验证:审核员:日期:

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