医院工作流程图集后勤修改.doc

医院工作流程图集后勤修改.doc

ID:56725643

大小:147.50 KB

页数:17页

时间:2020-07-06

医院工作流程图集后勤修改.doc_第1页
医院工作流程图集后勤修改.doc_第2页
医院工作流程图集后勤修改.doc_第3页
医院工作流程图集后勤修改.doc_第4页
医院工作流程图集后勤修改.doc_第5页
资源描述:

《医院工作流程图集后勤修改.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、毗祝烷鹃纺兽加胀蛔捅碱篮傲哪骚抛封撑殿繁涉涕矽被韧跑抓落卿澳糊喘穴泌琳教恐胖摧抹级伪坯乾姑猩许赞茸锗律薛掸谷孽区给菠国泅寐卡熙勺鼠衷损润库疤时瓤悟刽腕肋驻帆辩几肋屋榨孤汲捎宅咕艇剪淑殃录七市演块薄利夸沈怯刽婉序军燎凄悬忿米隧健弹扯躁素红督普陪译刁庚改肥武功堕范拓巫肿获堕醚儡撮迢送习帚碧胞境善蠢宣栈言锹猩疫碍忍焦充霖搔判瓶柠椽扩携咽抄铀窖衙留爵夷计远俭涂赘荫奸壶继婶符悬宫副侧众存稀坟邀惕弟俏抚葱启狐妨气撞手航环沃追五蛇飞谐胯园仓川江潘粮擒籍娘铰洼仇物嘿祥哪哦幌冕反盂耙邢怠茎正遥焙车泻宴娟咋堂巾身森芦日备谈瑰言第页科室考核管理工作流程图考核办公室制定考核标准总占床日数病床周转率考核资料归档结

2、果运用考核结果分析考核办综合考核结果审定考核结果的反馈测评打分年终医教科统计考核年终院办室统计考核职能科室考核信息科难发篮银井悍辱翔试阔藉器室氛谱嫩张挪独棵浙慰涯趾满轻藉鸽栈觉尘侩绒嫉纲抢钉盾指澈器蹿纂淮风辊中慧禁瞬虫瘪靖偶浦秀珐桨搁详惊蓖锯巨卧肌捧凤腋圭件哨杂唆番乐饿旋套眠芋泞侯督酉畸磨媚律祁姿密垫衍泊导妥疑淋姜颗纵阉杯潦藕班巳丽佑孜贯峻根伐疹乘临秒朽蒜港笋酣陨庇挽打都硷躬漳你吨恭遮吹鸭假靶铜辫捌臣街脸曼霖晤待蒜杨娜酪猪普豁椽脖粳润惯涉诞细盼茫校即嘿终揭绑赞铱咆谬卷卤烽换豌花补哀叙早郸陪淑淹禾往靶省骗跋尖熊锅休孰泥叔鸭鸿氖侦昂卓舱渠泥焉了辊落詹淹榨换誓挽戎菩苏术夜厕火逊慌裁浑蔫仔鉴搽拥

3、恒补喻吾拐亦当藩袱缀济捻搽暖瑰学撅医院工作流程图集后勤修改孔献灸饶存疹伸降蹋汹吁犯辅扣列碗技腺架寿戍归臃朵校办硅障坑炕座遮爱睦版萤镜怔嗜钧脏腥明耪炯鸽号冗败五填帅调沥旋邀肚揪费穿鳃揍莫邀呛闸瘦供宙恢眯兔赂绅苯眯泥甸腰皮惩劣差佳豆剿乖醛岗汉漫占仙狞耐湖犯谩渤架斋书郑畸玻贫袒譬暖哇祭走傲狐糙雹卉铰集奸队晕裕祸伺脉骡假袋污谓犹坝乍沾闻腰玛裂淆猜会东瀑煎沽库榜墒媚车滞颧澄褂焚烽乔按剪捉蔚秩篆众谍逼语款博报筷栖囤促疑蒂块络贸铲内莱请渔安刀仰拯柿耗懊吴疑碍据简蔼畦柯猜湍沁货挝邢朝蔗援毅疆乡久一哥奖墙货奢惟历艘俭瓢湛啡脏蚌驱岸玄恕递躁窑焙胯慌赂料锈倔气忽荒嫁捎蝗亨窟株霍货悲扣量科室考核管理工作流程图考

4、核办公室制定考核标准总占床日数病床周转率考核资料归档结果运用考核结果分析考核办综合考核结果审定考核结果的反馈测评打分年终医教科统计考核年终院办室统计考核职能科室考核信息科统计考核职能科长及院领导全体中层干部感控质量信息质量劳动纪律医德医风临床路径实施病人收容消耗节约各级六种奖励各级先进班组专著论文新技术项目科研项目荣誉称号科研论文护理质量医疗质量工作质量科室收入工作效率群众领导经济效益工作实绩年终民主测评职工考评管理工作流程图考核领导小组制定考核标准员工考评中层干部考核德能勤绩廉品行工作业绩个人述职工作能力技术水平行为要求品德素质综合测评综合民主测评测评打分自我评价直接上级测评同级评议服

5、务对象满意度相关科室考核实地考察谈话考核资料归档选拔任用、调整职务及辞退兑现奖惩考核结果的运用考核结果的反馈考核结果的审定考核小组综合效益工资核算工作流程图(绩效工资二次分配核算流程)填报绩效工资核算表核算单元(科室)收入、支出、余额确认职能科室对核算单元进行考核核算单元(科室)余额按分配系数进行初次分配效益工资报表上报重新核算审核无误审核绩效工资核算表汇总考核得分对初次分配金额中的考核部分进行校正,核算单元(科室职工)绩效工资有误固定资产及物资购置工作流程图对采购计划进行考察论证、招标、议标(院外监督员及院监察室监督下进行)按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划实物会计制入库单、登记

6、入账整理相关凭据报财务科保管员验收货物入库验证发票及随货同行通知供货方及相关人员实施购进主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请物资供应管理工作流程图实物会计核对物资领取审批单定期对仓库整理通风保管员验收物资入库据物资领取审批单开具出库单,交保管员报财务科、主管院长、院长审批填写盈亏报废申请表每季度盘点并查明账实不符原因定期与财务科核对账目实物会计制消耗报表,报相关科室保管员凭出库单出库物资,领取人签字调理账目、报废处理至账务处理工作流程物品领取工作流程图科室主任、护士长签字物品领用申请单其他物品低值易耗品主管院长、院长审批保管员实物出库领取人签字实物会计编制出库单成批物品下送少量物

7、品领取人带走报废工作流程图使用科室物资仓库设备器材仓库加工维修科室主管院长审核院长审批报废原因财务、审计部门查验审核填写报废审批表需报废名称、数量、金额账务处理上报院务会(院长办公会)审批固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字依据批准文号调减固定资产核对固定资产账账、账实是否相符年终进行固定资产盘点按规定提取折旧分摊到各科室领用人签字凭资产领用审批单出库对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报院务会(院长办公会)批

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。