用章管理办法.doc

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1、■Q□E□S文件编号:文件名称用章管理办法校订版别:页次/总页次:1.目的:  控制不合格品的标识,记录,评价,隔离和处置,防止不合格品被误取误用,确保公司产品质量;同时规范各个相关部门及人员的职责,以免出现控制盲点。 2.范围:  适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件,半成品及成品。 3.定义:  不合格品:指没有达到公司质量规格要求的原料,半成品及成品。 4.作业流程说明:流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位1.来料检验控制程序2.巡检管理程序3.成品与出货检查控制程序各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯

2、性控制程序“红色”不合格票通知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表检讨各权责单位1.检验基准2.不合格品控制程序各检验记录表处置各权责单位1.质量管理体系改进控制程序检验品管课1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表 6.作业说明:  6.1不合格品记录:  所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域.6.2.1零件:   修订日期版本修订说明A/0首次编制A/1修改用章

3、的审批权限。修订部门编制审核批准人事部1.目的(Purpose)2.范围(Scope)3.定义(Definition)4.职责(Responsibility)5.作业内容(Operationprocedure)6.参考文件(ReferenceDocument)7.附件(Attachment)■Q□E□S文件编号:文件名称用章管理办法校订版别:页次/总页次:1.目的:  控制不合格品的标识,记录,评价,隔离和处置,防止不合格品被误取误用,确保公司产品质量;同时规范各个相关部门及人员的职责,以免出现控制盲点。 2.范围:  适用于本公司

4、所有被判定为不合格之原材料零件,半成品及成品。 3.定义:  不合格品:指没有达到公司质量规格要求的原料,半成品及成品。 4.作业流程说明:流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位1.来料检验控制程序2.巡检管理程序3.成品与出货检查控制程序各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表检讨各权责单位1.检验基准2.不合格品控制程序各检验记录表处置各权责单位1.质量管理体系改进控制程序检验品管课1.来料检查控制程序2.

5、巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表 6.作业说明:  6.1不合格品记录:  所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域.6.2.1零件:   1.目的为加强公司公章、合同章、其他对内对外印章的使用和管理,确保用章的正确使用,提高用章使用的严肃性、合法性,特制定本规定。2.范围公司各职能部门3.定义公司级印章:公章、合同章、法人章、财务专用章部门级印章:基建用章、人力资源用章、行政用章职能机构印章:工会用章、党支部用章4.职责4.1用

6、章申请人:提出用印申请,准备用印文件,负责用印文件内容的一致性、准确性,对内容的准确性负责;4.2审批人员:负责用印事项及用印文件的审核并签字确认,对审核的内容负责;4.3分管领导/总经理:负责用印的最终批准及授权;4.4总经办:负责用章文件的最终确认,盖戳及印章管理。5.作业内容5.1印章的管理5.1.1除公司法人章与财务专用章以外,各类印章存放和使用地点在公司总经办办公室,管理人员必须切实负责,不得随意放置或转交他人;5.1.2印章由总经办专人管理,不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施;使用时严格履行审批登记手续,防

7、止丢失和滥用;5.1.3印章管理员必须负责印章的整洁,若有损坏需及时上报并申请重刻。5.1.4印章一般应在上班时间内使用,如无特殊情况,下班后停止使用。5.2各类印章的使用范围(如下表)■Q□E□S文件编号:文件名称用章管理办法校订版别:页次/总页次:1.目的:  控制不合格品的标识,记录,评价,隔离和处置,防止不合格品被误取误用,确保公司产品质量;同时规范各个相关部门及人员的职责,以免出现控制盲点。 2.范围:  适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件,半成品及成品。 3.定义:  不合格品:指没有达到公司质量规格要求的原料,

8、半成品及成品。 4.作业流程说明:流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位1.来料检验控制程序2.巡检管理程序3.成品与出货检查控制程序各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通知品管课相关单位1.

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