收支分析提纲.doc

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1、监督索引号53010203100011000五华区2018年预算支出执行情况说明 一、2018年一般公共预算支出情况一般公共预算支出完成448187万元,比去年同期增支58123万元,增长14.90%。一般公共服务支出完成53532万元,增支11398万元,增长27.05%,增支主要原因:税收事务支出较去年同期增支3039万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出较去年同期增支10686万元。公共安全支出完成57150万元,增支13264万元,增长30.22%,增支原因:公安支出较去年同期增支12908万元。教育支出

2、完成87397万元,增支18406万元,增长26.68%,增支原因:教育管理事务支出较去年同期增支6742万元,普通教育支出较去年同期增支8939万元,职业教育支出较去年同期增支556万元。科学技术支出完成2536万元,减支5824万元,下降69.67%,减支原因:技术研究与开发支出较去年同比减支776万元,其他科学技术支出较去年同比减支5535万元。社会保障和就业支出完成109588万元,增支23799万元,增长27.74%,增支原因:行政事业单位离退休支出较去年同比增支16668万元,抚恤支出较去年同比增支19

3、86万元,退役安置支出较去年同比增支1531万元,最低生活保障支出较去年同比增支1810万元。医疗卫生与计划生育支出完成29697万元,增支720万元,增长2.48%,增支主要原因:公共卫生支出较去年同比增支610万元,财政对基本医疗保险基金的补助支出较去年同比增支840万元。节能环保支出完成5901万元,增支3201万元,增长118.56%,增支原因:污染防治支出较去年同比增支3428万元。城乡社区支出完成54316万元,减支9040万元,下降14.27%,减支原因:城乡社区公共设施支出较去年同比减支2690万元

4、,其他城乡社区支出较去年同比减支9994万元。资源勘探信息等支出完成6068万元,减支1440万元,下降19.18%,减支原因:支持中小企业发展和管理支出较去年同比减支2846万元。住房保障支出完成21507万元,增支6161万元,增长40.15%,增支主要原因:保障性安居工程支出较去年同比增支4575万元,住房公积金支出较去年同比增支442万元,购房补贴支出较去年同比增支1144万元。 二、2018年政府性基金预算支出情况政府性基金支出176834万元,比去年同期增支82880万元,增长88.21%。其中,国有土

5、地使用权出让收入安排的支出174694万元,比去年同期增支80966万元,增长86.38%。三、2018年国有资本经营预算支出情况国有资本经营预算支出5747万元,比去年同期增支4551万元,增长380.52%。监督索引号53010203100011111

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