质量管理工作流程图.pdf

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1、质量管理部:进料工作流程图流程叙述负责人记录/参考进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;仓管员/检验员《送检通知单》进料查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;检验员《产品检验报告》查看产品检验报判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合告要求;检验员《产品检验报告》合格:报告合格再抽样检验;NO通知主管不合格:通知品管主管;检验员《原材料内控标准》判定品管主管知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;检验员《送检通知单》知会仓库,退货合格仓管员知会采购部:与采购部沟通该供应商提供

2、该批次产品的问题;品管主管《质量内部联络单》抽检采购员《供应商每批供应记录表》知会采购部抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;检验员/仓管员《送检通知书》合格入仓:仓库接到送检单,安排入仓;仓管员入仓存档:所有文件检验记录存档检验员《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》存档质量管理部:生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考原料投产:原料投入生产;生产部《原料投产单》原料投巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行现场QC《车间清洗消毒记录》产巡查,抽检现场QC《车间品质控制检查记检验合格:继续一道

3、工序;录》通知有关品管主管巡检人员检验不合格:通知主管,《生产过程杂物记录》品管主管/生产主通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合管《质量异常报告》格半成品返工还是报废;继续下一道品管主管/生产主《整改报告》返工报废工序报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事管件提出合理的整改建议;《纠正预防措施》生产部整改意见:相关人员对该次事件进行原因分《理化指标检验原始记成品整改报告析,提出整改意见;录》成品:半成品经过合格工序生产完成;《微生物检验原始记录》检验检验员《产品检验报告》检验:对成品抽样检验各指标;

4、《每月产品质量小结》入仓检验员/仓管员《放行单》入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;《入仓单》存档检验员存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见所有相关文件书等保存起来。质量管理部:出货工作流程表流程叙述负责人记录/参考仓管员《出货通知单》出货:接到仓库部通知准备出货;出货检验:对照出货通知,核对产品名检验员《出厂检验报告》称,规格,标签;检验通知相关人员检验员/仓管员《质量内部联络单》通知相关人员:检验不合格货品通《产品检验报告》知相关人员;《送货单》出货重新发货重新发货:重新按要求发货;仓管员

5、检验员/物流员《产品检验报告》出货:产品检验报告交予物流部,存档《送货单》出货;存档:把相关文件存档以备查。相关记录人员所有文件记录质量管理部:新产品研发工作流程流程叙述负责人记录/参考《设计开发方案》开始:客户特别要求或者公司计划研制新产品管主管/业务主管开始《设计开发计划表》品;生产主管/品管主管《设计开发评审报各项资料的准备:客户的要求,市场的特殊要求,工艺流程图的制定等;告》各项资料的《产前会审确认记准备录表》试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论品管主管/生产主管试产前会议资料的准备状况,试产需

6、要注意事项;开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问《产品验收报告记开始试产题要点;品管主管/生产主管录表》新产品检验:检验产品的各指标,是否符合品管主管/生产主管《工艺更改申请单》要求;/业务主管《新产品品质调分析,改善检验对策分析:分析对于不合格原因,收集各人员关品管主管/生产主管查表》于新产品建议,提出改善对策;《新产品品质调查效果确认:根据改善对策重新试产,逐项确总结表》改善后效果调查认效果;品管主管/生产主管确认《客户满意度调查新产品调查:组织相关人员对新研制产品进品管主管业务主管表》行品尝调查;

7、存档所有相关文件存档:保存各种记录文件。不合格品控制流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不《原材料检验报告》仓管员合格品;不合格采购品不合格成品检验员《产品检验报告》不合格半成品不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品;现场QC销售部不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的品管部不合格品;不合格标识和隔离不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、制程人员标识,以防误用,同时予以记录;生产部门信息反馈信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相关人员协作处理;品管部

8、门不合格品评审不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审;相关负责人《质量异常报告单》相关负责人处置方式:评审最后定出合适处理措施;处置方式拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝品管部接收;品管部返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不拒收返工报废符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为生产部返工品(特点:返工后可能成为合格品。);相关人员报废:对有问题产品进行销毁;《报废单》制定纠正预防措施:品管部负责组织原因

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