中共惠州市委组织部财务管理规定.doc

中共惠州市委组织部财务管理规定.doc

ID:61997010

大小:15.71 KB

页数:9页

时间:2021-04-09

中共惠州市委组织部财务管理规定.doc_第1页
中共惠州市委组织部财务管理规定.doc_第2页
中共惠州市委组织部财务管理规定.doc_第3页
中共惠州市委组织部财务管理规定.doc_第4页
中共惠州市委组织部财务管理规定.doc_第5页
资源描述:

《中共惠州市委组织部财务管理规定.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、中共惠州市委组织部财务管理规定财务管理规定财务管理的基本要求在于加强机关财务管理和会计核算,合理组织收入,节约费用开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,强化财务监督,各项管理符合现行财务会计制度。一、经费收支管理(一)预算管理。本部机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。按财政国库集中收付有关规定的要求,各科室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算。编制预算要坚持实事求是,统筹兼顾,确保重点,厉行节约的方针。秘书科对各科室申报的收支预算要严格审核、把关,督促检查、落实。要切实维护预算的严肃性,特别是对支出预算的执行不能随意改变,

2、克服预算管理中的随意性和盲目性。各科室在编制收支预算或申请时,必须与秘书科协商,以免在工作中造成不协调现象。具体的预算编制方法和时间按市财政局的要求办理。需增拨的经费先由各科室提出书面预算,由秘书科统一向财政部门申请。(二)资金收入管理。按市政府有关财务纪律的要求,本部及党联办、市委指定本部主管的专项工作的经费均由秘书科统一核算和管理。财政拨入资金和各种收入按照财务制度的规定及时入账、分项核算、统一管理。(三)资金支出管理。支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费,它包括经常性经费支出、专项经费支出以及其它支出等。各种支出应本着

3、“量入为出、勤俭节约”的原则严格管理。专项经费专款专用,开支由业务科室提出使用意见,经分管领导同意后按财务管理相关规定办理。1、经费支出审批的一般程序是:科室提出用款计划——>分管该科室业务的副部长同意(重大开支报部长同意)——>秘书科进行项目审核——>分管财务的副部长审批入帐。2、经费的审批权限:500元以内的,由各科科长审核,秘书科科长审批;超过500元的,由各科科长证明,秘书科科长审核,分管财务的副部长审批。3、各科室组织的大型会议、活动以及培训等,事前做出开支预算,经业务分管部长同意后送秘书科核准开支预算,会后或活动后由秘书科统一结

4、算,由主管财务副部长审批。4、福利费、慰问费的使用及标准(1)本部干部、职工病休二天以上,由其所在科室及秘书科代表慰问,慰问费300元以内。(2)本部干部、职工因病住院,由其所在科室及秘书科代表慰问,慰问费500元以内。(3)本部干部、职工的家庭如有特殊困难或其他需要慰问的情况,由所在科科长提出意见,补助费或慰问费为500元以内,如特殊情况需要超出范围由部领导决定。(4)对部外人员的慰问或补助(指市四套班子、市管干部、部管干部以及享受副厅的离退休干部和老红军),一般在300—1000元。(5)本部工作人员子女就读幼儿园每学期可报保教费200

5、元(父母只报一方)。(6)实行计划生育的育龄夫妻,符合计划生育条例规定,生育后落实节育措施的,可按有关规定报销手术费。5、工作人员出差交通费用、住宿费用的报销,按省、市财政部门的有关规定执行(参照文件:惠财行(96)第12号《关于印发〈市直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定〉的通知》)。(1)交通费用参考标准:部长、副部长、正副处级干部出差、开会可按规定乘座飞机、火车软席、轮船二等舱;其他工作人员一般乘座飞机经济舱、火车硬卧、轮船普通舱。(2)住宿费用标准:工作人员出差一般应住工作联系单位内部招待所、宾馆或指定的宾馆;入住其他宾馆一

6、般在四星级以下。部长出差可住单间;副部长、正副处级干部出差一般安排双人房,因工作需要可酌情安排单间;其他工作人员出差安排双人间或三人房。(3)伙食补助标准:出差不分途中和住宿,每人每天补助30元,出差期间没有支付伙食费的,不得报销伙食补助费。工作人员抽调到基层单位支援工作、挂职锻炼期间的伙食补助费每人每个工作日(每月按21.5天计)15元。6、加班用餐标准凡因工作需要用餐均由加班人员填写《公务用餐申请表》(见附表4),一般在行政中心饭堂安排用餐,标准每人每餐10元;如需要到外面餐厅用餐,需填写《公务用餐申请表》,标准为每人每餐30元以内。7

7、、办公用品采购购买办公用品,要严格按照政府集中采购有关规定办理申报手续。日常办公消耗用品统一由秘书科负责购买。各科室如需添置办公用品,填写《办公用品购买、领取审批表》(见附表5),交由秘书科办理并领取。8、属行政事务中需开支的招待费,由秘书科负责安排,属业务活动需要开支的招待费,由业务科室通报秘书科协调安排。公务接待要本着勤俭节约的原则,严格控制规模和开支的金额。9、流动资金的管理公款借支:工作人员出差或会议预算内所需资金周转,由借款人列好书面预算由分管领导审批后,填写《借款单》到秘书科借款,各科室借款额一般限额1000元以内,因工作需要超

8、额的须经部长或分管财务的副部长审批。借款应在本月内还清或根据工作实际开支持有效发票冲帐,借款人不得无故拖欠借款,不允许公款私用。结帐:对外发生结帐业务,数额1000元以上的一般用

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。