存货管理业务流程

存货管理业务流程

ID:13646839

大小:36.50 KB

页数:2页

时间:2018-07-23

存货管理业务流程_第1页
存货管理业务流程_第2页
资源描述:

《存货管理业务流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、存货管理业务流程业务流程执行部门控制说明1.存货入库财务部门采购部门1.库房对购入存货的数量、质量进行检查,根据客户所提供的销售清单与实物一一核对无误后,验收入库,开具入库单。入库单共一式三联,库房、财务、客户各存一联。入库单要由采购经办人员、库房管理人员等有关责任人签字。2.登记存货帐薄、表财务部门1.库房管理人员根据存货入库单,建立库房管理帐薄,分类记录存货的数量及金额。2.财务部门审核采购发票、相关负责人签字、入库单等相关凭证是否真实、准确,经审核无误后编制记帐凭证,并按照存货分类登记财务帐表。3.严格执行库房管理工作规定财务部门1.库房管理人员制定存货储备

2、定额,合理控制存货总量。2.库房管理人员根据存货收发结存情况,每月按期编制存货进销存报表。3.库房管理人员根据收发凭据及时登记存货的变动情况,日清月结,汇总编制材料耗用表,准确反映各单位材料消耗情况。业务流程执行部门控制说明4.存货出库财务部门1.一般存货领用:领料单位领料应经公司指定的人员批准。库房根据领料单位的申请开具出库单,并经库房管理人员、领用人签字。出库单一式三联,库房、领用单位、财务部门各存一联。2.销售商品出库:市场部开具产品销售单及有关单据,销售单一式五联,财务、库管、门卫、客户各存一联。库房依据销售单,办理发货,登记存货帐薄,编制报表。5.存货盘

3、点财务部门1.分类盘点:库房根据存货品种按月分类盘点,并将清查结果与财务部门的账表数核对。2.全面盘点:半年进行,由财务部门组织负责实物盘点,填写盘点表,并与实物帐册、财务帐册核对。6.存货核算采购部门财务部门1.财务部门按照规定的存货计价方法,正确核算存货的实际成本,编制存货管理报表,由财务部门负责人审核签字。2.对在途存货、发票未到的,应月末暂估入帐。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。