不合格品监审办法(制度范本、doc格式)

不合格品监审办法(制度范本、doc格式)

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1、制度名不合格品监审办法电子文件编码GLZD162页码1-1第一条目的适时处理不合格品,监审其是否堪修,是否能转用或必须报废,使物料能物尽其用,并节省不合格品的管理费用及储存空间。第二条范围质量不符合规格的进料(含加工品,以下所称的进料均含加工品在内)、半成品及成品且认为不堪修者,但不包括下二项:1.于进料检验时所判定的不合格的进料,应退货或特采。2.于进料检验后所发现的不合格的进料,且责任属进料供应商,应退货或交换良品。第三条实施单位由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。第四条实施要点1.发现不合格品,且认为不堪修者,

2、即由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送请监审。2.监审时需审慎,并考虑多方面的因素,例如:(1)是否堪修或必须报废。(2)检修是否符合经济效益。(3)是否为生产的急需品。(4)是否能转用于另一等级产品。(5)是否有些部分可继续使用,有些部分堪修,有些部分必须报废。3.监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内,并经厂长核准后,即由有关单位执行。4.监审小组应于三日内完成监审工作。第五条本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。签发人责任人签名

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