差旅费报销标准

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1、----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方重庆海源物业管理有限公司费用报销制度(摘要)差旅费报销标准(如表):城市地区项目总经理/副总部门经理/主管一般员工一类省会城市直辖市(不含重庆)经济特区住宿费500400300伙食补助1008050交通工具飞机普通舱/快船火车/汽车火车/汽车二类一般地区(含重庆主城区)住宿费280200150伙食补助605040交通工具飞机普通舱/快船火车/汽车火车/汽车三类重庆市内各区县住宿费20015010

2、0伙食补助403020交通工具自备车/火车/汽车火车/汽车火车/汽车四类乡镇住宿费无无无伙食补助202020交通工具自备车/火车/汽车火车/汽车火车/汽车说明:一、自备车包干补助标准(包括路桥、油费、市内交通费停车费,不含伙食补助住宿费):1、到重庆出差,450元/往返。必须在重庆停留的,每停留一天增加停车费路桥费35元。2、到蔺市或海怡天生态农庄,100元/往返一次。3、其他省市地区根据实际需要,先提申请、单次核定。4、自备车需二人以上出差方可出行。(副总经理以上人员据实执行)----------专业

3、最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的,实行定向(出纳、跑项目手续人员、办证人员、)限额(每人400元/月金额内)据实报销。其他人员市内办事一般情

4、况下不报销出租小轿车费用。4、因工作需要特殊情况超标,经总经理批准后方可报销。5、二人以上共同出差(同性为偶数),按职务高的一人报销住宿费。三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用,全部凭据报销。发票金额小于包干限额,按发票金额报销,发票金额大于包干限额,按包干限额报销。2、员工到外地参加各种会议学习(附会议学习通知),会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的,可按会议费凭据实报实销,不再享受伙食补助;会议没有统一安排的,按本公司的规定执行。3、员工借出差之便,事先经领导批准就近回家探亲办事

5、的,其住宿和绕道车、船票、飞机票,扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后,多开支的部分由个人自理,未经领导批准的按旷工处理。4、----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。费用报销和审批管理办法一

6、、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时,需填写借款单,注明事由、金额,支票借款人还需在存根上签字,报分管总经理批准,财务审核后才能借款,借款在当月归还或报销冲帐的,借款单归还借款人,跨月的借款单应作为原始单据入账,报账时,另开收据冲之。公司上缴各行政管理部门规费、办证费、税金可凭缴款通知单(书)经分管总经理签字后在财务部借支,缴纳后发票取回时按报销程序办理。2、个人借款实行前账不清,后账不借的原则,一般借款期限为30天(未按期办理报销冲账手续的,在次月工资中抵扣),特殊情况报分管

7、总经理批准,大额(1000元及以上)报总经理批准才能续借。二、费用结算报销的基本要求:1、费用结算报销要分类填写报销单(费用类填写“费用报销审批单”,差旅费填写“差旅费报销单”),钢笔或签字笔填写报销人、事由、金额、部门、日期、所附单据张数等。2、报销的原始单据必须是真实、合法、有效的票据,白条一律不予报销。符合《中华人民共和国发票管理办法》的票据有:(1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监章的各类发票;(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;----------专业最好文档,专业为你服

8、务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;3、经办人员取得的合法凭证时,应按以下要求进行审核或规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销:(1)“购货单位”栏,统一填写:重庆市涪陵海源物业发展有限公司(2)年、月、日填写完整准确:(3)“品名规格”栏:按实

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