玛纳斯残联2017年部门预算及三公

玛纳斯残联2017年部门预算及三公

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1、玛纳斯县残联2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告根据玛纳斯县财政局《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(玛财预〔2017〕5号)有关规定,现将县残联2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。一、部门(单位)基本情况(一)主要职能玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。其主要职责是:(1)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国

2、家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。(2)管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设贡献力量。6(3)宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,树立助残先进和自强自立典型,动员社会理解、尊重、帮助残疾人。(4)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导

3、和管理。(5)负责县残疾评定委员会日常工作,承担残疾评定,管理和发放残疾人证;开展残疾人能力评估。(6)组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作。(7)制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按比例就业,协调有关部门推动残疾人集中就业,促进残疾人自谋职业;负责残疾人劳动服务网络的建设与管理;发展盲人按摩业,负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。(8)开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与

4、社会生活。(9)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作;承办县委、县政府交办的其它工作(二)内设机构县残联内设办公室、康复办,下设残疾人劳动就业服务所、康复中心。(三)人员编制6县残联机关为参照公务员管理,编制7人,实有人数7人;县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理,编制8人,实有人数7人;行政退休2人。二、2017年部门预算公开(一)收支总体情况根据玛纳斯县财政局《关于下达2017年部门预算的通知》(玛财预〔2017〕1号),2017年残联收入预算为325.54万元,较上年增长16%,其中:财政拨款收入325.54万元,较上年增长1

5、6%。按照收支平衡的原则,2017年残联支出预算为325.54万元,其中:基本支出预算266.79万元,项目支出预算58.74万元。(二)预算支出主要内容残联基本支出预算266.79万元,包括:工资福利支出225.72万元,商品和服务支出24.62万元、对个人和家庭补助支出16.59万元。项目支出预算58.74万元,包括:残疾人新农合补助资金50万元,残疾人康复经费4.24万元,残疾人慰问经费4.5万元。(三)2017年残联收支预算公开详见附表【1】、【2】、【3】。(四)2017年残联财政拨款支出预算公开1、基本支出预算明细到“项”,

6、详见附表【3-3-1】、【3-3-2】、【3-4-1】、【3-4-2】、【3-5-1】、【3-5-2】、【3-6-1】、【3-6-2】。2、项目支出预算6明细到“项”,详见附表【3-7-1】、【3-7-2】。三、2017年“三公”经费支出预算2017年“三公”经费预算安排总额为6万元,较2016年预算安排减少12万元(详见附表【4】),减少的主要原因是因公接待次数及人数明显减少、行政车辆运行费用减少。(一)因公出国(境)经费预算因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和

7、自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。(二)公务接待费预算公务接待费预算安排2万元,较2016年预算安排减少2万元,减少的主要原因是中央八项规定因公接待次数及人数明显减少。2017年公务接待费预算主要用于,预计接待批次50-70批,接待人数550人左右。(三)公务用车购置及运行维护费预算单位一般公务用车实有数4辆,公务用车购置及运行维护费预算安排4万元,较2016年预算安排减少(增加或持平)4万元,减少(增加)的主要原因是行政公务用车运行维护费减少,业务用车持平。2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆燃料及运行维护,其中:

8、公务用车购置费6预算支出没有安排,较2016年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;公务用车运行维护费4万元,较2016年预算安排减少4万元,减少的主

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