县级部门预算及三公经费预算公开.doc

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1、县级部门预算及“三公”经费预算公开第一部分 概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2015年部门预算表一、2015年收支预算总表二、2015年支出预算表三、2015年“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明2015年郯城县信访局部门预算第一部分  概  况一、单位基本情况及主要职能 郯城县信访局是负责本级人民政府信访工作的行政机构,主要职能:(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;(三)协调处理重要信访事项;(四)督促检查信访事项的处理;(五)研究、分析

2、信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。二、部门预算单位构成信访局部门预算包括:信访局本级预算、无局属事业单位预算。纳入郯城县信访局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1郯城县信访局机关 第二部分2015年部门预算表表1.2015年郯城县信访局部门收支预算总表单位:万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款收入170.33 按功能科目 财力拨款(补助)170.33 一般公共服务支出170.3

3、3纳入预算管理的行政性收费 信访事务170.33纳入预算管理的专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入 )其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 归口管理的行政单位离退休20.11三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入     本年收入合计170.33 本年支出合计170.33 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中:一般公共预算结转   政府性基金结转   专户结转   收入总计170.33支出总计170.33 表2.2015年郯城县信访局部门支出预算表单位:万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支

4、出备注类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出   合计170.3391.2918.48.1452.5 201一般公共服务支出170.3391.2918.48.1452.503政府办公厅(室)及相关机关事务170.3391.2918.48.1452.508信访事务170.3391.2918.48.1452.5208社会保障和就业支出20.1120.1105行政事业单位离退休20.1120.1101归口管理的行政单位离退休20.1120.11表3.2015年“三公”经费支出预算表单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费

5、公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费6.705.55.51.2第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况201

6、5年收入预算为170.33万元,其中:财政拨款(补助)170.33万元。2015年支出预算为170.33万元,其中:一般公共服务支出150.22万元,社会保障和就业支出20.11万元。三、财政拨款支出预算情况2015年财政拨款支出预算为170.33万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)信访事务(款)支出150.22万元,主要用于局机关人员工资、日常运转及完成信访行政工作事务。2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出20.11万元,主要用于局机关离退休人员支出。四、“三公”经费预算表说明2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)

7、费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.70万元。(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算5.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算1.20万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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