中材国际内部控制报告

中材国际内部控制报告

ID:29781759

大小:23.75 KB

页数:16页

时间:2018-12-23

中材国际内部控制报告_第1页
中材国际内部控制报告_第2页
中材国际内部控制报告_第3页
中材国际内部控制报告_第4页
中材国际内部控制报告_第5页
资源描述:

《中材国际内部控制报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中材国际内部控制报告  上市公司XX年执行企业内部控制规范体系情况的分析报告  导读:财政部网站8月30日称,为了全面、深入了解我国上市公司实施企业内部控制规范体系情况,财政部会计司会同证监会会计部开展了对我国上市公司XX年执行企业内部控制规范体系情况的分析工作。XX年,共有2244家上市公司披露了内部控制评价报告,有8家上市公司披露存在内部控制重大缺陷。  财政部网站8月30日称,为了全面、深入了解我国上市公司实施企业内部控制规范体系情况,财政

2、部会计司会同证监会会计部开展了对我国上市公司XX年执行企业内部控制规范体系情况的分析工作。  XX年,共有2244家上市公司披露了内部控制评价报告,占沪、深交易所2492家上市公司的比例为%。在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中,有8家上市公司披露存在内部控制重大缺陷,分别为:佛山照明、西王食品、山东如意、海联讯、*ST长油、长春经开、北大荒、中材国际,披露比例为%。一、企业内部控制规范体系实施情况(一)样本选择与数据来源目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为

3、了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  根据五部委下发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会?XX?11号)和《关于XX年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会?XX?30号)要求,境内外同时上市公司及中央和地方国有控股主板上市公司,应在披露XX年公司年报的同时,披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。  本报告的分析范围涵盖XX年所有披露内部控制评价报告或内部控制审计报告的上市公司,其中,对纳入实施范围的上市公司进行

4、了完整系统的分析,对未纳入实施范围的上市公司,仅作了总体分析。  截至XX年12月31日,沪、深交易所共有上市公司2492家。按照《关于XX年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求,XX年,境内外同时上市公司(不包括XX年1月1日之后上市的境内外同时上市公司)和国有控股主板上市公司(不包括属于《关于XX年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定中第4种特殊情况的上市公司)须实施企业内部控制规范体系。经统  计,XX年纳入实施范围的上市公司共853家,其中境内外同时上市公司76家,国有控股主板上市公司777家[1]。目的-

5、通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  本报告的有关数据和资料来源于上市公司公开披露的内部控制评价报告、内部控制审计报告、年度报告中的相关内容。同时,财政部和证监会在推动内部控制规范体系实施和日常监管工作中掌握的有关情况,也作为本报告信息来源的补充。(二)XX年上市公司内部控制信息披露总体情况1、内部控制评价报告披露情况  XX年,共有2244家上市公司披露了内部

6、控制评价报告,占沪、深交易所2492家上市公司的比例为%。  在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中,有8家上市公司披露存在内部控制重大缺陷,分别为:佛山照明、西王食品、山东如意、海联讯、*ST长油、长春经开、北大荒、中材国际,披露比例为%。如表1所示。  表1内部控制重大缺陷披露情况  在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中,2241家上市公司的内部控制评价结论为有效,占比%;3家上市公司的内部控制评价结论为无效,分别为:万福生科、海联讯(),占比%。如表2所示。  表2内部控制评价结论  2、内部控制审计报告披露情况目的-通过该培训员工可对

7、保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  XX年,共有1532家上市公司披露了内部控制审计报告,占沪、深交易所2492家上市公司的比例为%。其中,内部控制审计结论为标准无保留意见的上市公司为1506家,占比%;非标意见共26家,其中带强调事项段的无保留意见为22家,占比%,否定意见为4家,分别是:北大荒、贵糖股份、天津磁卡、海联讯(),占比%。如表3所示。  表3内部控制审计意见  

8、(三)XX年纳入实施范围上市公司内控规范体系实施情况  XX年,纳

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。