固始金计划装饰公司

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划固始金计划装饰公司  贵州思益建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度  为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。  第一条会计和出纳的职责  1、会计的职责:  按照国家会计制度的规定,编制会计报表,及时上报税务部门,并协调和安排与税务相关的手续和事务。  2、出纳的工作职责  认真执行现金管理制度

2、,根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作,登记并将收付款凭证装订保存。  建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。收集、整理和分析有关会计数据与资料,及时将信息反馈至分管领导处,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。  登记并管理合同,按合同约定的时间及时提醒施工管理员催缴工程款项。  每月10日前编制公司上月《现金流量表》和《损益表》交公司相关负责人审阅。  积极配合银行做好对帐工作。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这

3、个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  严格支票管理制度,编制支票使用档案。  遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密。  完成主管领导交给的其他任务。  第二条、财务部门的职责与权利  1、财务部门的职责:依法组织与实行公司的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。  2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重

4、的上报分管领导及公司董事会。  第三条、财务日常工作程序  1、公司财务部采取印鉴分管制度,出纳一枚,总经理一枚。  2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报分管领导及公司董事会。  3、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经总经理批准后方可购买。  4、费用报销的程序是:报销人收集原始单据、填写报销单→部门分管领导初步审核同意→分管副总经理签字同意→出纳付款或制凭证冲帐。  5、不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。目的-通过该培训

5、员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  6、报销金额不能有任何涂改,涂改后的报销凭证,不能报销。  7、工地人工费结账、付款程序是:  施工管理员、工程部、质量总监在对该工班工程验收合格后,由施工管理员按实填写《工程结算书》一式两份,注明工地名称、项目名称、项目单价、结算金额、工班负责人姓名并签字。  《工程结算书》开出后,将原件交工

6、班负责人,由其找工程部经理及分管财务副总审核签字,复印件交公司财务,由财务统计汇总报分管财务副总做资  金计划。  在开具《工程结算书》时,一方面工程做完验收合格应立即开具,另一方面要告诉工班负责人,开出的结算书将会在15个工作日后进行付款处理。  8、工地的材料采购必须报分管财务副总审核才能采购。  第四条备用金及借款程序管理  1、施工管理员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额不超过3000元,且该款项只能用于工地施工中,不得作为他用。  2、备用金借支程序:借款人申请→部门领导签署意见→分管副总经

7、理签字同意→出纳付款。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  3、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。  4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。  5、超过借支总额累计金额的,不能再次借支。  上述相关规定,若遇到特殊情

8、况,可视具体情况,由分管副总经理签字同意后,灵活变通处理。  第五条、业务招待费和误餐费  1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。  2、因办理相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。  3、业务招待费和误餐费必须注明事由、时间、经办人及证明人。  4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知总经  理。其他人员

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