政协部门2019年部门预算公开

政协部门2019年部门预算公开

ID:34365738

大小:63.50 KB

页数:10页

时间:2019-03-05

政协部门2019年部门预算公开_第1页
政协部门2019年部门预算公开_第2页
政协部门2019年部门预算公开_第3页
政协部门2019年部门预算公开_第4页
政协部门2019年部门预算公开_第5页
资源描述:

《政协部门2019年部门预算公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、政协部门2019年部门预算公开及“三公经费”说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:政协部门2019年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表第三部分:政协部门2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能-10-(一)负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议

2、、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作;(二)负责处理市政协的日常行政事务;(三)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等;(四)负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作;(五)负责市政协对内对外宣传工作,整理委员和社会各界人士的意见、建议,负责信息的采编、上报等工作;(六)负责政协机关工作人员调动、任免、退休,办理工资福利和行政后勤保障工作;(七)负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作,与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作

3、。负责处理和接待群众来信来访;(八)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。二、机构设置情况政协部门有九个内设机构,分别为:办公室、提案委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、外事联谊民族宗教委员会、研究室及委员联络工作办公室。政协北海市委员会办公室属一级预算单位,现有人员编制总数50人,在职人员50人,退休人员53人;有下属独立核算的事业单位1个:北海市政协办公室信息中心,现有编制总人数5人,在职人员5人,无退休人员。-10-第二部分:政协部门2019年部门预算报表一

4、、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表注:上述报表详见附件。第三部分:政协部门2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明(一)收入预算说明2019年收入总计1513.11万元,一般公共财政预算拨款1513.11万元,同比减少2443.78万元,同比减少61.76%。 2019年收入预算总体减少的主要原因一是结转

5、了部分振兴南珠产业扶持经费;二是新办公楼的修缮改造已基本完成。(二)支出预算说明。 2019年支出总预算1513.11万元,同比减少2443.78万元,同比减少61.76%。其中:基本支出965.61万元,占支出总预算63.82%,同比增加66.72万元,增长7.42%;项目支出547.50-10-万元,占支出总预算36.18%,同比减少2510.50万元,减少82.10%。二、一般公共预算支出情况说明按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: (1)一般公共服务类科目支出预算1392.98万元,占支

6、出总预算的92.06%,同比减少2464.79万元,减少63.89%; (2)医疗卫生类科目支出预算44.26万元;占支出总预算的2.93%,同比减少2.03万元,减少4.39%; (3)住房保障支出类科目支出预算75.88万元55.16万元;占支出总预算的5.01%,同比增加20.72万元,增加37.56%. 三、一般公共预算基本支出情况说明(1)基本支出预算 2019年支出总预算1513.11万元,其中:基本支出965.61万元,占支出总预算63.82%,同比增加66.72万元,增长7.42%; 

7、其中:工资福利支出预算803.78万元;占基本支出预算83.24%,同比增加56.34万元,增长7.53%。增加原因为单位人员有变动,住房公积金科目在此支出。商品和服务支出预算158.34万元;占基本支出预算16.40%,同比增加10.38万元,增长7.02%。对个人和家庭的补助支出预算3.49万元;占基本支出预算0.36%,与上年预算一致。(2)项目支出预算 项目支出547.50万元,占支出总预算36.18%,同比-10-减少2510.50万元,减少82.10%。工资福利支出预算40万元;占项目支出

8、预算的7.3%; 商品和服务支出预算354.50万元;占项目支出预算的64.75%; 其他资本性支出153万元。占项目支出预算的27.95%。四、一般公共预算“三公”经费情况说明(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.98万元(全口径与一般公共预算情况一致),其中:因公出国(境)经费支出预算24.00万元,公务接待费支出预算3.58万元,公务用车运行维护费支出预算31.40万元。  (

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。