唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)

唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)

ID:35126588

大小:312.00 KB

页数:49页

时间:2019-03-19

唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)_第1页
唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)_第2页
唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)_第3页
唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)_第4页
唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)_第5页
资源描述:

《唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、唐山市文化广电和旅游局(原文广新局汇总)2019年度部门预算公开有关事项的说明一、部门职责和机构设置情况(一)部门职责1、贯彻落实党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、文物、版权工作的方针政策、法律、法规。2、起草全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权方面的地方性法规、政府规章和政策并监督实施。3、拟定全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权事业发展规划。4、依法对文化、广播影视、新闻出版、文物类行政审批项目进行审批、审核。5、管理、指导全市文化市场综合执法工作;负责对文化、广播影视、新闻出版、文物类商业活动进行监管,负责对从事演艺活

2、动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管。6、管理、指导全市新闻出版、版权、著作权工作。引导公共文化产品生产,打击侵权、盗版行为。7、依法对全市广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行审核及监督检查。对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、城市社区有线电视进行审批及监督检查。8、依法对全市广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目、公共载体播放的视听节目内容和质量进行监督检查,加强对全市境外节目落地的监管。9、管理、指导全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;推动各门类艺术的发展。10、管理、指

3、导全市公共文化事业,加强公共文化基础设施建设,推动基层文化发展,扶助老少边贫地区文化和广播影视事业。11、管理、指导全市物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用。12、协调全市文化产业发展;鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品,培育群众的文化消费观念。13、推动全市对外文化交流工作。14、承办市委、市政府交办的其他工作任务。(二)机构设置情况我部门纳入预算管理的核算单位共12个,明细如下:(1)唐山市文化广电和旅游局(原文广新局机关)为财政拨款的行政机关(2)唐山市文化广电和旅游局(原文广新局事业1)为财政

4、性资金定额或定项补助的事业单位(3)唐山市艺术学校为财政性资金基本保证经费的事业单位(4)唐山市图书馆为财政性资金基本保证经费的事业单位(5)唐山市群众艺术馆为财政性资金基本保证经费的事业单位(6)唐山博物馆为财政性资金基本保证经费的事业单位(7)唐山市艺术研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位(8)唐山市文物古建研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位(9)唐山市文化广电和旅游局(原文广新局事业2)为财政性资金定额或定项补助的事业单位(10)唐山市长城影剧院为财政性资金定额或定项补助的事业单位(11)唐山画院为财政性资金定额或定项补

5、助的事业单位(12)唐山市文化市场综合执法大队为财政性资金基本保证经费的参公单位二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。(一)收入说明2019年我部门预算收入14906.49万元,其中:一般公共预算拨款14806.69万元,高中及其以上教育收费99.8万元。(二)支出说明2019年我部门预算支出14906.49万元,其中:基本支出8477.49万元,包括人员经费支出和公用经费支出;专项项目支出6429万元。(三)比上年增减情况与2018年相比,2019年我部门收

6、支总预算增加1910.80万元,其中:基本支出减少161.20万元,主要是公用经费支出有所减少;专项项目支出增加2072万元,主要原因是2019年业务项目有所增加,进一步推动唐山文化大发展大繁荣,丰富人民群众文化生活。三、机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费预算为166.59万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况单位

7、:万元年度因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费2018年063.60063.604.392019年060.90060.904.442019年与2018年对比增减数0-4.25%0-4.25%1.14%2019年,财政拨款“三公”经费预算安排65.34万元,其中:,公务用车运行维护费60.90万元,公务接待费4.44万元,无公务车辆购置费及因公出国(境)费。2019年我部“三公”经费预算较2018年预算共计减少2.65万元。其中,公务用车运行维护费减少2.70万元,原因为认真落实党政机关厉行节约、

8、反对浪费条例规定,从严控制支出;公务接待费较2018年预算增加0.05万元,原因是公务接待费是按照定额比例提取,无超额安排预算。2018年与2019年均未安排因公出国(境)费相比无变化。五、绩效预算信息情况

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。