文具申购规程范本

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时间:2019-06-16

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1、文件名文具申购规程范本检索编码CM030156页码4-1一、安装文具框架采购协议框架采购系统:Hw-pump;部门信息(框架采购):Hw-pump。二、文具申购流程1.部门申购(15日完成)2.一级部门计划员审核(17日完成)3.一级部门计划员汇总(17日完成)4.营销管理办公室审核(20日完成)三、申购原则1.按必需的原则,对于可有可无的文具一律不申购。2.严格按20元/人/月,新人60元/人/月来进行文具申购(硒鼓、胶片、易得利除外)。四、填写方式为便于控制费用,每月文具申购分两张单。第1张单:用于申购硒鼓、墨盒、胶片、复印

2、纸、易得利等耗材,不计入部门限额文具费用;第2张单:用申购除第1张单以外的文具,按每人标准文具费用来进行申购。在第2张单中的第一项备注中注明:部门总人数、其中新进人员人数,查明超支原因,以便于一级计划员进行审批:对于不按要求填写的文具申购,一级文具计划员有权不予受理。文件名文具申购规程范本检索编码CM030156页码4-2五、填单注意事项1.填单前应查看本部门的部门信息是否正确,如部门信息有改动(部门主管或计划员变动),请将变动信息发邮件。2.在编码查询中查看文具的图片,具体做法为:进行编码查询—点击相应的文具—点击查看图形(此

3、项功能正在调试阶段,下月要开始启用)。六、一级部门计划员的职责1.按标准进行审核,对违反标准和填写不规范的申购坚决予以驳回。2.负责汇总本系统所有文具申购。七、文具盒收货及发货流程供应商送货至收货人,由收货人发至相应一级部门,各一级部门秘书轮流担当本一级部门文具分发工作。文具收货人名单:××:负责国内营销部及产品部的收货工作;××:负责宣传策划部及机关部门的收货工作;××:负责国际营销部及交换事业部的收货工作。八、申购问题如申购有问题,可联系本系统维护人×××(TEL:×××,NOTES:×××)。文件名文具申购规程范本检索编码

4、CM030156页码4-3九、附相关部门职责1.申购部门职责(1)营销管理办①确认本部门的收货人,及时维护框架部门信息及收货人信息(具体在部门信息框架采购数据库中操作),保证部门信息中的部门代码、名称、上级部门、人员信息、收货人及其详细的联系信息与实际情况一致。②根据本部门各物品的实际申购审批流程,提出系统中流程信息的更改申请。③监控本部门框架物品的申购及本部门收货人的操作情况。(2)申购人①根据本部门需求,填写框架物品申购单(框架采购系统数据库中操作),对于框架采购中,物品描述不清楚的,可查看该物品的详细说明及图片。②跟踪所填

5、的申购单状态,提醒相关人员及时处理,直至申购单状态变为有效PR。③填写本月申购时,预测下月的申购数量(必须为计划员)。④根据邮件通知,及时与收货人交接清自己所申购的物品。(3)部门收货人①根据系统中的应收货数量,清点供应商的供货数量,并在系统中确认。②打印“框架采购—收货清单”,原件送采购核算处,复印件保留存档(9月1日后,“框架采购—收货清单”由中央收发监控部从系统中打印)。文件名文具申购规程范本检索编码CM030156页码4-4③按领货清单,将物品分发给申购人。④在供应商的送货单“收货人”栏签名。(4)流程各环节处理人根据邮

6、件提示,及时完成相关的审批、汇总等操作2.行政采购部(1)确认框架采购的物品及供应商,并及时修改网上信息。(2)根据实际需要,及时调整框架采购物品的价格(维护AVL)。(3)将框架物品的图片信息及相关的详细说明信息上网。(4)分配框架采购的各类物品,各供应商所占比例。(5)跟踪供应商的供货质量及框架协议执行情况。(6)计算、审核印刷品的PO单金额。3.中央收发监控部(1)根据供应商的送货通知,监督、确认各地点的收货数量和质量。(2)在送货单“确认收货”栏签字。(3)打印“框架采购—收货清单”,并核对与送货单一致后签字,交采购结算

7、中心。复印件与送货单自留,并归档。

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