企业电子申报软件申报操作手册

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1、企业电子报税管理系统初始化及首次申报简易流程一、登陆系统在服务单位安装部安装及升级好电子管理系统软件后,在电脑桌面上通过双击图标进入系统,帐套名、用户名、登陆密码都使用系统自动默认,直接点击确定登陆系统,然后出现选择系统日期界面,确认系统时间和现实北京时间相符合即可点确认登陆系统,否则修改正确后再重新登陆系统。二、基础资料填写1.在软件窗口左上角“基础资料管理”在其菜单中选择“系统配置”点击进入系统配置界面后,按上方“修改”按妞,进行修动。a.将“本企业采用发票认证方式”点选“直接拿纸质发票到税务机关扫描认证”

2、b.本界面左下角“进项票需要比对后抵扣”选项中,企业是认定辅导期一般纳税人则必须选择此项如图,企业认定正式一般纳税人则无选此项。“系统配置”只需要完成以上a.b操作后,点击“保存”后再“退出”。2.“基础资料管理”在其菜单中“公司资料设置”进入后,先点“修改”按钮,将界面中要求填写的内容按照税务登记证副本以及一般纳税人资格证的内容手工进行录入。完成后“保存”“退出”(如果不太确定的栏目暂时留空白)。3.在“基础资料管理”菜单中“常用税目设置”,从“税目资料(A)”税目表中找到你企业纳税税目,然后点击鼠标左键,出

3、现“添加到常用税目表中”按钮再点击,将所选税目添加到“常用税目(B)”中。完成后“退出”即可。三、初始化数据录入在菜单“纳税申报”下“纳税申报初始化”,点入后先按左上角“开始”按钮,(注:出现提示删除数据窗口直接“确定”即可,新装系统进行初始化不影响数据)再到右上角“初始化月份”选择相应的初始月份。(注:初始化月份选择认定一般纳税人月份的前一月,例:从2008年2月1日开始认定的,初始化月份则选择200801)A.相应的”初始化月份”为小规模企业或者未认定一般纳税人,则纳税申报初始化所有报表均为0.B.“初始化

4、日期”由系统自动生成不需要修改,必须确认数据正确后才能“保存”“审核”,若“审核”后再发现数据有错误,则点“复查”“修改”后才能重新输入。C.完成后,进行“保存”“审核”。即可完成初始化。一、当月进项发票和销售收入的录入完成“纳税申报初始化”并审核后,才能操作此步骤。1.如当个税款所属期无拿进货增值税专用票到税务局扫描认证,同时当月也无销售收入的,则零申报,可跳过不操作第四步骤。2.如当个税款所属期有拿进货增值税专用票到税务局扫描认证的,则向税务局索取的扫描认证通过数据文件。如图:进行导入数据。“进项发票管理”

5、“进项专用发票读入”“扫描认证通过专用发票导入”“读入RZ00102”按钮进行读入。后“保存”。(注:即使辅导期企业有拿纸质发票去扫描认证后都必定需要进行此步骤)3.普通发票销售收入当税款所属期有开具小规模企业版本普通发票的销售收入的手工汇总录入,在“销项发票管理”→“普通发票管理”→“普通销售发票”中点“新增”-“录入手工开具普通发票”后汇总当月所有普通发票手工录入,只需要填写“金额”“税额”“税目编号”“税目名称”“合计份数”。如图:检查“所属月份“”税率“正确即可点“保存”→“审核”所有报表和发票保存后一

6、定要“审核”。若为出口销售发票,属于免征增值税的收入,需要选择免税。4.从一机多票开票系统中读取销项发票数据当月有在税控系统中开具发票则进行此操作。1、登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图:2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行

7、发票数据的读取。1、登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如下1、进入该菜单后出现如下的操作界面:点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面:用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请

8、用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。主要注意事项:1、执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”2、为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。3、如果用户在发票读取过程中出现“

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