2019财政预算执行情况报告

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1、财政预算执行情况报告  各位代表:  我受景县人民政府委托,现将20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算报告如下,请予审议。并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。  一、20XX年财政预算执行情况  20XX年,在县委、政府的正确领导下,全县上下认真贯彻党的十七大精神,以科学发展观为统领,紧紧围绕经济建设这个中心,牢牢把握又好又快发展这一主题,全力实施“工业立县、农业强县、商贸兴县”三大战略,扎实推进和谐社会建设,我县各项财政工作任务全面完成,财政预算执行情况较好,有力地促进了全县经济社会的持续快速健康协调发展。  经

2、景县第十四届人代会第一次会议批准,20XX年财政收入预算确定为30036万元。20XX年实际完成30076万元,占年初任务的%,较上年增长%。主要项目完成情况是:按征收部门划分:国税系统完成18344万元,占年初任务18310万元的%,较上年增长%;地税系统完成9771万元,占年初任务9770万元的%,较上年增长%;财政系统完成1961万元,占年初任务1956万元的%,较上年增长%。按预算级次划分:中央级收入完成16673万元,较上年增长%;省级任务完成3845万元,较上年增长%;市级任务完成1819万元,较上年增长%;县级任务

3、完成7739万元,较上年增加%。按科目划分:税收收入完成28331万元,占任务的%,较上年增长20%。其中:增值税完成15654万元,占年初任务16150万元的%,较上年增长19%;企业所得税完成5743万元,占年初任务5945万元的%,较上年增长10%;个人所得税完成2475万元,占任务的%,较上年增长20%;营业税完成2816万元,占任务的%,较上年增长36%;耕地占用税完成17万元,占任务的%,较上年增长55%;契税完成199万元,占任务的%,较上年增长67%;其它税种完成1427万元,占任务的%,较上年增长%;非税收入完

4、成1745万元,占任务的%,较上年减少4%;其中:专项收入完成653万元,较上年增长%;行政性收费完成845万元,占任务的%,较上年减少%;罚没收入完成156万元,占任务的%,较上年减少68%;其它收入完成91万元。  县十四届人大第一次会议确定,我县20XX年一般预算支出为31366万元,执行中由于上级专项补助等结算事项的变化,一般预算支出调整为44169万元,实际支出53747万元,占调整预算的122%,较上年增加支出15957万元,增长42%。财政支出增长的主要因素是上级出台新的调资政策和个人部分支出增加。支出项目是:一般

5、公共服务支出8826万元,占调整预算的179%,同比增加24%;国防支出38万元,占调整预算的109%,同比增加12%;公共安全支出2626万元,占调整预算的116%,较上年增长41%;教育支出15586万元,占调整预算的120%,同比增加32%;科学技术事务支出484万元,占调整预算的96%,同比增长545%;文化体育与传媒事务支出168万元,占调整预算的65%,同比减少35%;社会保障和就业事务支出2845万元,占调整预算的87%,同比增长7%;医疗卫生事务支出4145万元,占调整预算的112%,同比增长71%;环境保护事务

6、支出1459万元,占调整预算的94%,同比增长42%;社区事务支出1474万元,占调整预算的175%,同比增长206%;农林水事务支出6325万元,占调整预算的105%,同比增长31%;交通事务支出3870万元,占调整预算的156%,同比增长722%;工业商业金融事务支出1400万元,占调整预算的103%,同比减少13%;其他支出4501万元,占调整预算的114%,同比增加45%。  20XX年的财政工作主要体现在以下几个方面:  1、财政收入保持平稳增长。一是多次召开了财税库行联席会,及时解决了收入进度均衡、税票填开等方面存在

7、的问题。二是积极适应经济结构调整和经济增长方式的转变,坚持抓主体税种与零散税种并重,使收入质量和进度都有明显提高,多数税种均能按月及时入库。三是积极协调,确保财政收入平稳增长,为县域经济发展奠定了良好的基础。  2、支持项目建设成效显著。一是坚持“大上项目,上大项目”的工作思路,制定了20XX年财源建设规划,促进了项目建设的顺利实施。二是多方争取上级支持。紧抓中央推进新农村建设的政策机遇,以我县经济社会发展的薄弱环节为切入点,多方争取省市的项目和补助资金。全年共争取一般性转移支付补助14241万元;其他各类专项资金12501万元

8、。其中,农业生产项目资金2435万元,缓解了县乡财政困难,保证了县域经济的较快发展。我们积极为企业搞服务办实事,争取各类资金1500万元,为壮大企业发展注入了活力,支持了全县的经济发展。  3、各项支农惠农政策落实有力。认真贯彻落实中央“一号文件”精神,以基础设

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