2019财务工作总结及下年打算

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1、20XX财务工作总结及下年打算  财务部20XX年工作总结暨明年工作计划  20XX年在酒店领导的正确领导支持下,财务部顺利完成5月份全国营改增工作,克服营改增核算口径复杂、收票双向比对,新老口径双报表、报税换算双口径等繁杂因素。细化核算、增加库存管理软件、电子称重验收,加强成本费用控制,在管理、核算、反映、监督四个方面认真履行职责为酒店实现全年经营指标,完成省公司下达的计划任务,发挥了本部门应尽的作用。  20XX年度指标完成情况:  20XX年度共完成营业收入万元,超公司年度计划万元,完成计划%,较之去年的万元,增加万元,增幅%。  其中:

2、客房部分完成收入万元,(占总收入的%),完成酒店客房年度计划3076万元的%,超计划万元。较去年同期的2976万元,同比增加万元,增幅%;  餐饮部分完成收入1302万元(占总收入的%),完成年度计划1316万元的%,距计划差14万元。较去年同口径的万元,同比减少万元,减幅%。    联通食堂完成收入万元,完成年度计划%,较去年同期的万元,同比减少万元。  洗衣收入万元,21楼康乐收入万元,沃店收入万元,前台零售收入万元。  年货收入54万、月饼收入27万,管理费及其他收入148万元。全年客房出租率为%,较去年的%,同比提高个百  1  分点,

3、平均房价元/间天,每间可售房房价元,同比增加元。  营业成本万元,餐饮部综合毛利率%,同比增加个百分点。  费用万元,费用率%,其中:水、电、气能源费用支出261万元,较去年减少万元,万元产值能耗占比为%,较去年占营业额比重%减少了个百分点。  全年实现利润万元,完成利润计划336万元的%,超利润计划123万元。    一、财务部本年度工作情况:  1、酒店领导高度重视,今年财务部顺利完成5月份全国营改增工作,提前参加学习、领会运用政策、密切联系税务,提前准备营改增培训资料,给全体管理人员及一线收银员、销售员进行多次培训,提前告示客人,使营改增

4、发票开具顺利启用,账务处理衔接有序进行。日常工作对各营业点单据、发票严格核对,保证了财务日常工作不出现纰漏。  在各部门的支持配合下,酒店购货发票专票得票率达97%以上,进项税抵扣每月省税8万余元,全年省税60余万元。  2、在泰能系统餐饮点菜宝应用过程中,积极跟进,与工程技术人员及时沟通,今年烧烤吧点菜、结帐运用点菜宝非常顺畅。通过点菜系统使用,使餐饮菜品清晰,成本核算准确可控。  3、仓库验收使用用友库存系统,采用先进的电子称重验货。仓库验收模块自20XX年8月29日起用,实现了电子称称重验收  2  出入库记账,同步启用客房库、酒水库、工

5、程库、冷库、物料直拨库电子化出入库记账管理。  全面启用库存系统出入库电子记帐,使物资领用可按部门、品种、供货商、价格等按需要综合查询,细化管理。  节省了采购部内勤每日录入进货种类、价格的工作量,通过库存系统数据分析,对供应商送货价格对比清晰准确。  财务成本核算人员精力复核审单向成本管控方向倾斜,对菜品标准食谱卡与投料、销售量配比控制措施细化。  4、细化营业指标考核,按部门分解收入、利润。使各部门绩效完成明确、清晰。  5、学习多家酒店在验收、采购审批、报销审批等管理流程,准备酒店采购、审批流程电子化。加强自身学习能力。  6、合理利用税

6、费政策,注意加强与税务等部门的沟通联系,提高自身业务及部门员工的工作能力。  二、二零一七年工作打算:  20XX年,财务部将围绕宾馆的中心工作任务,创新思维、加强学习,从提前预控、加强物资管理、扎实工作等方面,做好以下几项工作:  1、考虑运用用友财务管理系统,升级打通请购审批—入库验收  —报销审核流程。  2、考虑增加其他费用电子审批流程。  3、组织部门员工学习舜和酒店管理经验,3E管理方法,理顺部  门仓库,物品归类摆放,出入库顺序明确。在客房、餐饮、工程、后勤有储量库存的部门推广。  4、结合财务验收管理系统,加强餐饮瓷器用品管理、

7、盘点。  加强工程物资用量配比维修量控制。  5、继续加强应收帐款管理,加快资金周转、杜绝坏帐发生。应收账款压降见成效,应收账款年初的189万降至140万。继续增强应收帐款的危机意识,加强应收帐款挂帐信誉审核及挂帐金额控制,协议客户回款与销售部挂钩,联合催收,严格控制挂帐额度,防范风险。细致做好超期、超额应收帐款明细情况分析及考核。6、学习领会营改增的相关要求,积极合理运用农副产品、蔬菜、海  产品普票抵扣13%政策,此项预计全年可增抵税款30余万元。7、加强学习能力,学习外部先进管理方法及财务业务知识、税务知  识,为酒店发展献计献策,带领部

8、门员工为完成全年的经营指标而努力。  20XX、12、31  4

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