银行贷款详细 流程

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1、银行贷款流程内容目录一、银行客户贷款流程…………………………………第1页二、本行贷款(个人)流程说明……………………………………第2页附样表:1、银行借款申请书第2—(1)页2、银行借款审批书第2—(2)页3、声明第2—(3)页4、承诺书第2—(4)页5、个人贷款尽责调查核贷(保)单第2—(5)页6、同意保证担保决议书第2—(6)页7、授权委托书第2—(7)页8、借款资料、文件完整性复核书第2—(8)页9、保证借款合同第2—(9)页10、个人贷款档案目录第2—(10)页11、个人贷款企业担保需提供的资料第2—(11)页三、本行贷款(企业)流程说明…

2、………………………………第3页附样表:1、银行借款申请书第3—(1)页2、银行借款审批书第3—(2)页3、借款决议书第3—(3)页4、承诺书第3—(4)页5、同意保证担保决议书第3—(5)页6、借款(担保)人预留印鉴卡第3—(6)页7、授权委托书第3—(7)页8、借款资料、文件完整性复核书第3—(8)页9、保证借款合同第3—(9)页10、保证借款合同(咨询费)第3—(10)页11、法定代表人资格确认书第第3—(11)页12、企业贷款企业担保需提供的资料第3—(12)页13、信贷资料清单第3—(13)页四、抵押贷款需增加部分…………………………………

3、………………………第4页附样表:1、银行抵押财产清单(适用不动产)第4—(1)页2、银行工业企业房地产价格评估审批表第4—(2)页3、银行商品房(营业房)价格评估审批表第4—(3)页3本行贷款流程信贷业务部风控部综合管理部财务部信贷主管、风控员、财务人员资料核对填写合同借据,输入电脑个人贷后检查信贷主管审核客户经理调查担保客户申请贷款、提交资料填写申请书企业资料归档总经理副董事长审核初审审核、放款贷款本金利息管理本行贷款(个人)流程说明(保证):3序号对应部门流程说明1信贷业务部客户申请贷款、提交资料借款人申请借款,收集借款人资料2信贷业务部客户经

4、理调查核签客户经理实地调查,撰写调查报告3信贷业务部信贷主管审核和担保公司联系,减少贷款风险。4综合管理部初审全贷会根据调查报告及客户资料是否放贷5信贷业务部签定合同借据,输入电脑借款合同借据签字,签定表2-<1>、表2-<3>、表2-<4>、表2-<5>、表2-<6>、表,2-<7>、2-<9>客户经理输入电脑审批贷款6信贷业务部信贷主管核对贷款资料核对及电脑流程审批7风控部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,签定表2-<8>、表2-<2>8财务部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,并确认保证金,填写表2-<8>、表2-<2>9总经理总经理审批对

5、贷款贷款资料审核、审批10综合管理部副董事长审核对贷款进行最终的审核,签定表2-<2>、借据及合同11财务部审核、放款财务进行审核后放款12风控部资料归档风控员做好贷款资料的档案管理13信贷业务部贷后检查客户经理定期做好贷后检查,预防贷款风险14财务部贷款本金利息管理财务部及时收取利息及本金本行贷款(企业)流程说明(保证):3序号对应部门流程说明1信贷业务部客户申请贷款、提交资料借款人申请借款,收集借款企业资料2信贷业务部客户经理调查核签客户经理实地调查,撰写调查报告3信贷业务部信贷主管审核和担保公司联系,减少贷款风险。4综合管理部初审全贷会根据调

6、查报告及客户资料是否放贷5信贷业务部签定合同借据,输入电脑借款合同借据签字,签定表3-<1>、3-<3>、表3-<4>、3-<5>、表3-<6>、3-<7>3-<8>、3-<11>客户经理输入电脑审批贷款6信贷业务部信贷主管核对贷款资料核对及电脑流程审批7风控部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,签定表3-<2>、表3-<8>8财务部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,并确认保证金,填写表3-<2>、表3-<8>9总经理总经理审批对贷款贷款资料审核、审批10综合管理部副董事长审核对贷款进行最终的审核,签定表3-<2>,借据及合同(表3-<9>或3-

7、<10>11财务部审核、放款财务进行审核后放款12风控部资料归档风控员做好贷款资料的档案管理13信贷业务部贷后检查客户经理定期做好贷后检查,预防贷款风险14财务部贷款本金利息管理财务部及时收取利息及本金3

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