客户信息保密管理制度

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1、客户信息保密制度1、目的为保证公司客户信息安全,防止客户信息失密泄密事件发生,特制定本制度。2、范围适用于公司内全体员工。3、职责3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理;3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管,对使用客户信息人员监督工作。3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。3.4各服务中心项目经理3.4.1负责纸质客户信息打印申请批示。3.4.2监督部门人员实行客户信息保密工作。3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。4、术语定义客户信息属于公司秘密信息,公司秘密是指关系公司的利益

2、,依照一定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的,经公司采取保密措施并具有实用性的信息。5、方法和过程控制5.1客户信息分类5.1.1纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。5.1.2电子信息各种格式电子客户信息。5.1.3管控数据指管控系统中客户资料。5.2客户信息权限、使用、保管、销毁5.2.1纸质信息5.2.1.1除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印,打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。5.2.1.2使用过程中不得转借他人,不得带出办公区域。5.2.2电子信息5.2.2.1交付时由地产提

3、供电子版客户资料只能由项目负责人保管,若信息员因工作需要,项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看,不能打印、复制、转发。5.2.2.2当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后,信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。5.2.2.3销毁需由项目负责人监销并记录。5.2.2.4包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息,由信息员与管控进行核对,及时更新,核对完后,再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理,但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。5.2.3管控数据5.2.3.1品质管理部IT工

4、程师有管控全部权限。5.2.3.2各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。5.2.3.3其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。5.2.4各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险,决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。5.2.5新员工入职需鉴定保密协议,离职时做好相关移交、注销工作。5.3监督检查5.3.1各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估,并及时整改。5.3.2品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。5.3.3凡有下列表现之一的公司员工,公司根据其贡献给予奖励100-1000元;(1)

5、对泄露或者非法获取公司客户信息的行为,及时检举的;(2)发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息,立即采取补救措施,避免或者减轻了损失后果的;5.3.4凡有下列情形之一,给予罚款300-2000元,如情节严重,给予辞职,赔偿公司经济损失:(1)因疏忽大意而泄露公司客户信息。(2)遗失书面客户信息清单。(3)出卖公司利益,利用公司客户信息为自己谋利的,除赔偿公司经济损失外,还要交司法部门处理。1、相关文件无2、相关记录菜单《客户信息保密风险评估表》《客户信息借阅、销毁记录表》

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