业务招待费管理细则.doc

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1、业务招待费管理细则一、总则为节约成本,控制业务招待费开支,明确业务招待费审批权限,规范业务招待费开支标准,合理使用,提高效能,增加透明度,培养节俭自律的工作作风,结合公司的实际情况,制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司全体员工三、招待原则1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。招待费一定要先申请后使用,即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续,否则财务部有权拒绝报销。2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理,财务部负责复核,并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。4.营销部门的业务招待费根据营销部的

2、回款状况,由营销总监进行额度控制。原则上个人不给予报销招待费用。5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户,原则上要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中,以主导宴请的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位的领导,由公司人事行政部统一安排接待,公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同;客户和外联单位的部门负责人,由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待,一般由相关部门的负责人陪同;一般客户和外联单位的一般工

3、作人员,由对口职能部门或业务部门安排接待,对口职能部门负责人与相关人员陪同。1.招待客户时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。2.来宾就餐标准分为三个档次,一档标准为50元/人;二档标准为35元/人;三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定,原则上不能超标。3.外地出差的员工需要进行应酬,有条件的应利用传真、E-MAIL进行审批,或者采用手机短信的方式请示批准,事后补办手续。一、业务招待费用报销工作流程1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》,部门负责人签字后交主管副总审批,特

4、殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料(若资料不齐,财务人员有权拒绝报销),方可办理报销手续。1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。2)招待费用的正式发票(财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致)报销流程:经办人签字→部门负责人签字→人事行政负责人签字→分管副总签字→财务负责人审核→总经理签字→公司财务部报销。一、业务招待费用—信息反馈工作流程出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生

5、的招待费,督促各部门自觉控制业务招待费的发生。并于每月6日前将汇总统计表(电子版)报送至总经理审阅。二、本制度(暂行)经总经理核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。三、附件《招待费用申请表》招待费用申请表申请日期:年月日申请部门 来客人数 申请人员 陪同人数 招待对象 招待标准 申请金额总额:用餐时间用餐地点 部门负责人 分管副总批准意见 总经理批准意见

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