记账凭证填制课件.ppt

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1、收字第1号借方科目:银行存款2010年12月1日附件张收款凭证对方单位摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目销售产品主营业务收入甲产品180000.00主营业务收入乙产品384000.00应交税费应交增值税(销)95880.00银行结算方式票号:合计659880.00会计主管:记账:复核:出纳:制证:1付字第1号贷方科目:银行存款2010年12月2日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目提取现金备用库存现金4500.00银行结算方式票号:合计4500.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:2付字第2号贷方科

2、目:银行存款2010年12月3日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目购进H材料7500千克材料采购H材料60000.00应交税费应交增值税(进)10200.00银行结算方式票号:合计70200.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:3付字第3号贷方科目:库存现金2010年12月4日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目支付H材料运费材料采购H材料1500.00银行结算方式票号:合计1500.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:4转字第1号2010年12月5日附件张转账凭证摘要总账科

3、目明细科目借方金额记账符号贷方金额记账符号购进E.D材料材料采购E材料144000.00材料采购D材料90000.00应交税费应交增值税39780.00应付账款钱塘公司273780.00合计273780.00273780.00会计主管:记账:复核:制证:5付字第4号贷方科目:银行存款2010年12月5日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目支付E.D材料运费材料采购E材料2880.00材料采购D材料1200.00银行结算方式票号:合计4080.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:6转字第21/2号2010年

4、12月6日附件张转账凭证摘要总账科目明细科目借方金额记账符号贷方金额记账符号E.H材料入库原材料H材料61500.00原材料E材料146880.00材料采购H材料61500.00材料采购E材料146880.00合计208380.00208380.00会计主管:记账:复核:制证:7转字第22/2号2010年12月6日附件张转账凭证摘要总账科目明细科目借方金额记账符号贷方金额记账符号D材料入库原材料D材料91200.00材料采购D材料91200.00合计91200.0091200.00会计主管:记账:复核:制证:7付字第5号贷方科目:库

5、存现金2010年12月6日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目支付办公费管理费用办公费450.00银行结算方式票号:合计450.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:8收字第2号借方科目:银行存款2010年12月6日附件张收款凭证对方单位摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目收到投资实收资本450000.00银行结算方式票号:合计450000.00会计主管:记账:复核:出纳:制证:9转字第3号2010年12月6日附件张转账凭证摘要总账科目明细科目借方金额记账符号贷方金额记账符号生产产品领料生产成本甲产品9

6、0000.00生产成本乙产品45000.00原材料E材料60000.00原材料D材料75000.00合计135000.00135000.00会计主管:记账:复核:制证:10付字第6号贷方科目:库存现金2010年12月7日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目支付包装费销售费用包装费600.00银行结算方式票号:合计600.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:11付字第7号贷方科目:库存现金2010年12月8日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目王强预借差旅费其他应收款王强3000.

7、00银行结算方式票号:合计3000.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:12收字第3号借方科目:银行存款2010年12月8日附件张收款凭证对方单位摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目收到借款短期借款150000.00银行结算方式票号:合计150000.00会计主管:记账:复核:出纳:制证:13付字第8号贷方科目:银行存款2010年12月8日附件张付款凭证对方单位摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目支付银行手续费财务费用手续费900.00银行结算方式票号:合计900.00会计主管:记账:稽核:出纳:制证:13收字第4号借方科

8、目:银行存款2010年12月9日附件张收款凭证对方单位摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目利民工厂收到前欠款应收账款利民工厂84000.00银行结算方式票号:合计84000.00会计主管:记账:复核:出纳:制证:14转字第4号20

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