财务报销审核制度和流程.doc

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1、财务报销审核制度和流程一、日常费用的报销:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;二、公司发生的各项经济业务,原则上必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。特殊情况使用白条(含非行政事业专用收据),必须书面说明理由报总经理批准。三、申购

2、办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。四、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面,须有“经手人”、“部门主管”签字,并填写“费用报销单”、“差旅费报销单”或“应酬费支出审核单”(统一改成原始凭证粘贴单),将所有报销单据按财务人员的要求认真粘贴附于报销单后,经财务审核、总经理(或其授权人)审批签字后,出纳人员才予以报销;对于购买办公用品等实

3、物的发票,需另有质量“验收”签字;对于购买材料发票,需另有质量“验收”和“仓管”人员签字,并附有仓管人员开具的入库凭证(收料单或入库单),会计人员才能受理核报;对于购买大宗或贵重材料或办公用品等的发票,还需附有审批手续完整的“请购(或制作)单”及订货合同。已报销结算过的发票收据等,出纳人员必须即时加盖“现金收(付)讫”、“银行收(付)讫”章。五、总经理可按业务性质、金额限额内进行授权,被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。总经理因出差或休假等原因离开公司一周(含一周)以上

4、时,应对财务审批进行书面授权,被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。六、对于市内公干或外地出差的费用报销,当事人应在所有发票单据背面签字或盖章,并分时间、费用类别填制“费用报销单”或“差旅费报销单”,再按报销审批程序报销。如果一次报销多项费用形成多张报销单或差旅费报销单或应酬费支出审核单的,应再填制“费用凭证申报汇总单”办理报批手续。七、研发部及车间需物料消耗品(含工件和备品等),填采购单由部门主管人员拿到财务处审核,经总经理审批后采购部才能办理。八、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数

5、据清晰且一致,如有不一致者,按最小金额报销。数字大小写字样:小写:    1    2    3   4    5    6   7     8   9    0 大写:    壹   贰  叁 肆   伍   陆   柒   捌   玖   零说明:1、每张报销单据背面均应有经办人签字,除应酬发票单据外,还应注明费用用途,外地发票还应注明出发地和目的地;2、销售人员应酬单据的报销(包括餐饮、送礼及其他形式),应在发票后附应酬人的详细准确情况资料,包括姓名、单位、职务、联系电话、家庭住址等,并附有经审批的

6、“客户接待安排及预算申报表”。九、报销流程:①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图:1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部 会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结

7、清借款本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。                         上海棠汇光电科技有限公司                                年   月   日

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