无法表示意见审计报告-对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告

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1、审计报告天职京审字[200×]第××号××(股份)有限公司董事会(或全体股东):我们接受委托,审计后附的××股份有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括20×2年12月31日的资产负债表,20×2年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。××公司20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注未经审计。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是××公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维

2、护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、导致无法表示意见的事项××公司20×1年度未经审计的财务报表反映20×1年12月31日的存货余额为××万元,占资产总额的60%。该存货的数量和价值对本期利润表的影响十分重大,但我们无法实施必要的审计程序,以获取充分、适当的审计证据。三、审计意见由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对××公司20×2年度财务报表发表意见。[此页无正文] 中国·

3、北京二○○×年×月×日中国注册会计师:中国注册会计师:

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