检具管理办法2015最新版

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1、文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第7页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/11.目的:对检具配置、采购、设计、加工、验收、检定/校准/测试、维修和使用等进行有效的控制,确保检具的使用精度,保证量值的准确可靠,并与要求的检测能力一致,最终满足产品质量的规定要求。2.范围:适用于公司内部检具的开发、制造、验收及使用的全过程。3.术语及缩写:3.1检具:是指生产中所用的器具。检具是批量生产时,为方便检查质量而设计制作的专用工具。检具比通用量具省时省力。检具分总成检具和零件检具。3.2检定周期:检测器具、设备相邻两次鉴定时间的时间间隔。4.权责:a)质保部是本程

2、序的归口管理部门,负责检具的申购、验收和管理。b)质保部对此流程是否有效,正确执行进行监督并对流程没有达到输出目标/标准值域,没有有效正确执行附有责任。c)质保部对此流程的持续改善附有责任。d)采购部负责专用检具的采购;e)过程开发部负责提供技术支持,参与检具的方案评审,协助测量工程师对检具验收。f)项目经理负责提出检具需求、组织方案评审及确认、进度跟踪。测量工程师负责检具精度验收、资料的接收、周期检定、执行技术更改,并负责检具批量前的管理、做好外借检具的登记及归还时的验收记录,计量员MSA计划及实施;表单编号:4-02-D-01-02-1表单编号:表单编号:表单编号:表单编

3、号:文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第7页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/1a)质保部过程工程师、质检员负责检具的保管及日常点检、维护、保养;b)相关部门是协办部门。5.检具管理流程表单编号:4-02-D-01-02-1表单编号:表单编号:表单编号:表单编号:文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第7页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/17.检具的操作规程表单编号:4-02-D-01-02-1表单编号:表单编号:表单编号:表单编号:文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第7页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/17.

4、1质保部工程师和检具使用人员必须经过培训,按检具使用说明书要求实施操作,并在质保部测量分析工程师的现场指导下试验2-3件,确认其能够正确使用后,才能让其独立使用;7.2检具操作人员在每次使用前,必须确定检具是否在校验周期内,并仔细检查检具定位销、紧固螺母等是否松动,确认无问题后,才能实施检验;7.3检具使用人员在使用过程中,必须严格遵守检具操作说明书,不得在检具上进行产品校正和损坏检具上的设施,发现检具定位松动等问题时,必须先停止使用,报告主管人员,待维修后,复检认可后才能继续使用,未经质保部主管技术人员认可,不得随意更改操作顺序。7.4专用检具在使用后,要进行仔细清洁和进行

5、防锈处理,并按照定置定位摆放整齐。7.5专用检具在有效期使用到期前15天内,由内部实验室按照检具周期校验计划实施检测,并出具报告,以确保检具不在失效情况下使用。7.6专用检具在使用过程中或周期校验时被判定为不能再使用的,由质保部主管技术人员负责申请报废处理。7.7质保部将不定期的对专用检具的使用情况进行检查,对违反操作规程的行为,视情节以10-15元的罚款。8.检具的借用8.1供应商检具借用必须经过质保部检具管理人员同意,并协同检具管理人员对借用检具现况进行确认后,填写《监视和测量设备借用/归还申请表》;8.2供应商在对检具的使用过程中,必须保证检具定位销不得损坏和遗失,不得

6、损害检具的检测面;表单编号:4-02-D-01-02-1表单编号:表单编号:表单编号:表单编号:文件编号7-14-D-03制定日期2015.3.10第7页共8页文件名称检具管理办法版本/次2/18.3使用完后必须保持检具清洁,并在规定的时间内归还;归还时,在质保部检具管理人员处销账,否则将按照公司的相关管理规定处罚。9.程序设计操作文件,表单汇总操作文件汇总文件名称文件编号文件归属岗位1《MSA管理办法》7-14-D-02质保部2《采购管理程序》7-08-J采购部3《仓储管理程序》7-11-C生产物流部4《设备管理程序》7-09-A/B生产车间5《监视测量设备管理程序》7-1

7、4-D-03质保部6《不合格品管理程序》8-04-D质保部表单汇总表单名称表单编号表单归属岗位1《报废监视和测量设备台帐》7-14-D-01-01-1质保部实验工程师2《监视和测量设备故障报告书》7-14-D-01-02-1质保部实验工程师3《监视和测量设备管理台账》7-14-D-01-03-1质保部实验工程师4《监视和测量设备维修单》7-14-D-01-04-1质保部实验工程师5《监视和测量设备借用/归还申请表》7-14-D-01-05-1质保部实验工程师表单编号:4-02-D-01-02-1表单编号

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