物资采购工作流程

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1、物资采购工作流程第一章总则1.为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。2.财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意擅自采购者财务拒绝报销。3.所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4.采购人员必须忠诚企业,遵纪守法,视企业利益为最高利益,不徇私情,不谋取个人利益,不贪污受贿,要以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。5.采购人员必须熟悉各类商品的质量标准和市场价格,具有

2、辨别假冒伪劣商品的一般性常识,了解其主要性能指标、功效、技术含量、成分配比及简易的辨别方法。第二章采购项目的申请1.凡是仓库储备的项目由其提出采购申请,仓库的每种存仓物品均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存活,仓库主管要填写一份仓库补仓“采购申请单”,申请之前必须认真检查库存量及消耗量。2.仓库储备以外的项目由各使用部门提出采购申请。申请之前需查询仓库是否有该项储备,或在仓库多余物资中是否有代用品。3.经确认实属必须购买的项目,必须由仓库或使用部门按照不同的情况提前填写不同类型的

3、申购单,经部门负责人、库管员、分管领导(一般为副总)签字后,经驻店总经理审批后交采购部统一办理。4.厨房直接正常消耗食品由各餐厅主管、厨师长,根据当日经营情况,预测明天使用量,填写“厨房每日市场订单”,一式四联报送采购部。5.厨房正常消耗品以外的采购项目填写“物资申购单”,一式四联,部门留存一联,其余三联报送采购部。6.所有采购项目的申请要加强计划性,减少盲目性,提前填写,留有余地。①需加工定做的项目需视生产周期提前提出申请;②常用批量项目,由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编

4、制采购计划和预算报财务部审核;③一般项目需提前10天提出申请;④厨房直接消耗食品每周二、四、六中午之前提出申请,一、三、五进货;⑤特殊项目按有关规定随即处理。第三章采购项目的择商、确认与报价1.所有厨房“每日市场订单”以外的采购申请单报送到采购部后,由相关采购人员负责订单的择商、确认与报价。厨房“每日市场订单”直接交于相关采购人员,由其负责落实报价后,留存第一联,其余三联返送厨房及收货部(库房)。2.采购人员对申购单中的疑问要及时与申购部门的负责人沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快找到至少3家以上的供应商,进

5、行业务洽谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申请单,并填好总金额、供应商名称。3.为保证所进货物的价格符合现行市场价格标准,对于一般采购项目(厨房日常直接消耗品以外),采购人员必须建立市场调研制度(每月13日、28日),经常性地对各类商品的市场价格进行调查摸底。对于厨房日常直接消耗品,行政总厨(厨师长)要每周一进行一次市场询价,摸清市场行情,以便以最低的成本购货。4.供货商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归饭店所有,必须在报价中注明并办理正式的入库手续,以零成本入帐。严禁采购人员擅自私分或擅自赠送他人。5.对于有特

6、殊要求的或需加工定做的采购项目,需要做详细说明或提供完样;供方按要求或完样提供样品,经管理授权人签字后方可进一步洽谈。6.采购部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。6.在选取长期合作及大宗采购的供应商时,要对供应商合法资质进行严格的审查,查验并索取其营业执照、代理授权书、产品合格证、检疫检验报告、卫生许可证以及业务人员身份证等复印件。确保供货商身

7、份合法,供货渠道正规,产品质量合格。7.建立和完善供应商档案管理制度,掌握其营业执照有效期限、年检情况、中途法人或代理人及单位地址变更情况等,随时保持密切联系。8.所有采购项目择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与采购部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应商。8.确属疑难采购项目,采购部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由

8、使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。9.所有采购项目依据有效申购单由采购部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。第四章采购项目的审批1.金滩假日酒店、北京广安宾馆总经理的审批权限为5000元(含5000元)以下,聊城骊山宾馆、文登东方假日酒店总经理的审批权限为4000元(含4000元)以下,此权限以外的审批必须经公司总经理、董事长审批。2.“厨房每日市场

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