财务内部控制制度

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1、财务内部控制制度一、总则(一)为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度,维护国有资产的安全与完整,堵塞管理漏洞,提高医院财务管理水平和会计信息质量,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规制度,制定本制度。(二)院长对医院财务会计内部控制制度的建立和有效实施负责。医院财务科具体组织医院财务会计内部控制制度的落实。二、财务预算内控制度预算控制是指通过对预算的编制、审批、执行、调整、分析、考核等环节实施事前、事中、事后全过程的控制。

2、(一)建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。(二)建立严格的预算编制制度。根据我院发展规划和年度事业发展计划,科学合理地编制年度预算。建立由院领导负责,财务部牵头,相关部门参与,分工合作的预算管理工作机制。(三)编制医院收支预算,以上一年度的收支实际状况为基础,综合考虑预算期内卫生政策变动、市场竞争状况等因素对医疗服务、药品采购、卫生材料、物资采购等业务可能造成的影响,严格控制经济风险。(四)编制项目预算时,应对投资项目进行可行性研究、论证和集体决策的基础上,合理安排资金,严格控制投资风险。(五)编制筹资预算

3、时,应当以筹资计划和资金需求决策为基础,合理安排筹资规模和筹资结构,审慎选择筹资方式,保持最佳资金成本,严格控制财务风险。(六)审议批准。财务部在各部门上报的基础上,进行汇总编制全院总预算的初步方案,提交党政联席会审议通过,最后形成年度预算方案。(七)预算按规定程序逐级上报,由财政厅预算管理部门审批。(八)下达执行。医院年度预算经批准后,由财务部下达各预算执行单位。(九)我院要按照批准的年度预算组织收入、安排支出,严格控制无预算支出。(十)年度预算一经批复,一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的,按规定程序报批。(十一)调整预算。预算执行部门向财务

4、部提交书面报告,阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及对预算执行造成影响的程度,提出预算的调整幅度。(十二)财务部对预算单位提交的预算调整报告进行审核分析,集中编制医院年度预算调整方案,提交党政联席会审议批准,然后下达执行。(十三)定期召开党政联席会分析预算执行情况,及时研究预算执行中的问题,采取改进措施,确保年度预算的顺利完成。(十四)建立预算执行情况考核制度。医院设立专门机构负责考核工作三、收入内控制度(一)建立健全收入、价格、医疗预收款、票据、退费管理制度及岗位责任制。明确相关岗位的职责、权限,确保提供服务与收取费用、价格管理与价格执行、收入票据保管与使用、

5、办理退费与退费审批、收入稽核与收入经办等不相容职务相互分离,合理设置岗位,加强制约和监督。(二)制定收入管理业务流程。门诊收入、住院结算收入,必须做到每天报帐,现金当日上缴财务科或存银行,出纳员每天收帐复核;财务部办公室收入当日记账,留足适当现金后送存银行,做到日清月结,稽核岗位负责监督发票发放、使用、入账,每月编制现金明细表,对医院资金收入总把关,防范收入流失,确保收入的全过程得到有效控制。(三)严格按标准收费,各项收入由财务部统一核算,统一管理。其他任何部门、科室和个人不得收取款项。取得各项收入时必须开具财政局统一规定的票据。严格按照医疗机构财务会计制度规定确认、

6、核算收入。严禁设立账外账和"小金库"。(四)各类收入票据由财务部统一管理。票据的购买、印制、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等环节的职责权限和程序,并设立票据登记簿进行详细记录,防止空白票据遗失、盗用。(五)加强结算起止时间控制。收款处、住院处必须执行每日报帐、当日现金送存银行的规定,现金出纳要做到每日收帐(星期天除外),财务审核人员要逐张审核每张发票、帐单,帐务相符方可进行账务处理。每月要及时准确核算收入。(六)建立退费管理制度。各项退费必须严格审批权限,完备审批手续,做好相关凭证的保存和记录。1.住院患者退检查费、化验、理疗、手术等由所在科室经办人填写退费申

7、请单,经执行科室主任、退费科主任及护士长签字确认后,所在科室取消电脑系统中已执行的记账;药品退费:由患者所在科室在HIS系统中做退药申请,经住院药房确认符合要求打印退药明细清单并双方签字,否则不允许退费。2.对于已出院结算的患者一般不予退费,如有特殊情况,应持住院收据、住院明细清单,须由住院科室科主任、检查科室科主任、财务部主任、分管院长、院长签字确认后方可退费。3.门诊患者退费:若患者当天出现未检查需退费情况,由患者向其所在检查科室医护人员提出退费,医护人员确认需要退费后,报经检查执行科室主任审核批准,并在科室相关收费系统中取消已执行的收费,费用将

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