质量手册 - 2014年修改

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1、小学质量手册小学校小质量手册QualityManualMF-QM-01版本第00版姓名职位签署日期:(年月日)制定管理代表2009/10/30审核总经理2009/10/30批准董事长2009/10/30文件编号:MF-QM-01版本号第32页共32页第00版年/月/日日期:2009/10/30小学质量手册文件修订经历表修订版次页数修订日期修订内容制定审核批准文件编号:MF-QM-01版本号第32页共32页第00版年/月/日日期:2009/10/30小学质量手册目录章节号标题ISO9001-2008对照条文页数对应的程序文件目

2、录1.0概述《质量手册》1.1编制质量手册的目的及依据1.2质量手册管制及分发名单1.3公司简介及公司联络资料2.0适用范围1.23.0术语和缩写3.04.0质量管理体系4.04.1以流程为基础的管理模式4.14.2檔要求4.2《质量手册》4.2.1总则4.2.14.2.24.2.2文件控制4.2.3《文件控制程序》4.2.3记录控制4.2.4《记录控制程序》5.0管理职责5.0《质量手册》5.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系

3、策划5.4.25.5职责、权限和沟通5.55.5.1公司组织架构5.5.15.5.2职责和权限5.5.15.5.3管理代表5.5.25.5.4内部沟通5.5.35.6管理评审5.6《管理评审控制程序》5.6.1总则5.6.15.6.2评审输入5.6.25.6.3评审输出5.6.3文件编号:MF-QM-01版本号第32页共32页第00版年/月/日日期:2009/10/30小学质量手册章节号标题ISO9001-2008页数对应的文件6.0资源管理6.0《质量手册》6.1资源的提供6.1《质量手册》6.2人力资源管理6.2《人力资

4、源控制程序》6.3基础设施管理6.3《基础设施控制程序》6.4工作环境管理6.4《工作环境控制程序》7.0产品实现7.0《质量手册》7.1产品实现的策划7.1《质量手册》7.2与顾客有关的过程7.2《合同评审控制程序》7.3设计和开发删减7.4采购控制及供应商与加工商的管理7.4《采购控制程序》《供应商及加工商控制程序》7.5生产和服务提供的控制与过程的确认7.5.1/7.5.2《生产和物料计划控制程序》《生产运作控制程序》7.6标识和可追溯性7.5.3《标识可追溯性控制程序》7.7顾客物品7.5.4《客户财产控制程序》7.

5、8产品防护7.5.5《产品防护控制程序》7.9监视和测量装置的控制7.6《测量设备控制程序》8.0测量、分析和改进8.0《质量手册》8.1测量、分析和改进的策划8.1/8.2《质量手册》8.2顾客满意8.2.1《客户服务控制程序》8.3内部审核8.2.2《内部审核控制程序》8.4过程及产品的监视和测量8.2.3/8.2.4《进料检验程序》《制程检验程序》《成品检验程序》8.5不合格品控制8.3《不合格品控制程序》8.6数据分析8.4《数据析控制程序》8.7持续改进8.5/8.5.1《质量手册》8.8纠正措施8.5.2《纠正与

6、预防措施控制程序》8.9预防措施8.5.39.0质量管理体系控制程序清单《质量手册》附件一公司组织架构图《质量手册》附件二管理代表任命书《质量手册》附件三质量目标计划《质量手册》文件编号:MF-QM-01版本号第32页共32页第00版年/月/日日期:2009/10/30小学质量手册1.0概述1.1编制质量手册的目的及依据公司为着规范质量管理体系及满足《ISO9001:2008》、及《出口玩具(注册登记)审核要求》的要求,向顾客展示公司质量系统的持续实施及改进,并保证符合顾客与适用的法律法规要求。公司依据《ISO9001:20

7、08质量管理体系标准》、及《出口玩具(注册登记)审核要求》编制本手册。1.2质量手册管制及分发名单(A)制订、审核及批准由品质部制订及更新、管理代表审核,总经理批准。(B)储存文控中心储存原稿,并制订管制文件清单,记录质量手册持有人。(C)复印及分发1.文控中心负责管制原稿复印及盖“管制文件”印章,分发及更新须受管制。2.在管理代表的批准下,《质量手册》可复印给外间机构,但需盖上“非受控文件”印章,此等文件亦不受管制程序管制。3.文控中心须将《质量手册》按管理代表要求的名单发放。(D)修订控制本公司所有员工均有权提出对《质量

8、手册》的修正要求,由管理代表审核并批准。(E)修订内容当文件修订经历表填满时或文件内容有重大结构性改变时,文件必须整份重新发行,并将发行版次提高一版次。(F)文件分发、失效文件及遗失文件处理按《文件控制程序》处理。(G)分发名单质量手册持有人包括董事长、总经理、管理代表、厂长、生产部各车间

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