纳税筹划练习题2013

纳税筹划练习题2013

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1、综合测试(一)一、判断题:(每题1分,共10分)()1.增值税6%和4%的征收率,只适用于小规模纳税人,不适用于一般纳税人。()2.城市维护建设税的计税依据为纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额和由于偷税而补征的“三税”税额。()3.税收法律关系的由权利主体、权利客体和法律关系内容三部分组成。()4.金融机构取得的贴现利息收入和再贴现利息收入都作为营业额,缴纳营业税。()5.2006年4月的消费税改革,把作为高档消费品的高尔夫球及球具、高档手表列入了征税范围。()6.自2007年8月15日起,储蓄存款的利息所得按照5%的税率征收个人所得税。()7.出租房地产

2、、房地产代建,不征收土地增值税;以房地产进行投资、联营,暂免征收土地增值税。()8.征收资源税的煤炭,包括原煤,洗煤、选煤及其他煤炭制品。()9.在房屋产权交易中,买卖双方都缴纳契税和印花税。()10.原产于我国境内的货物,进口时采用最惠国税率。二、单项选择:(每题1分,共10分)()1.现行印花税的比例税率不包括:(A)1‰(B)0.5‰(C)2‰(D)0.3‰()2.下列行为,列入营业税征税范围的是:(A)境内保险机构提供的出口货物保险(B)境内保险机构提供的出口信用险(C)境外保险机构以境外物品为标的提供的保险(D)境外保险机构以境内物品为标的提供的保险()

3、3.下列收入中,计算企业所得税时允许全额扣除的是:(A)借款利息支出(B)业务招待费(C)广告费(D)工资薪金支出()4.下列各项中,不免征个人所得税的有:(A)省政府给奥运金牌获得者的奖金(B)教育储蓄存款利息(C)个人代扣代缴利息税手续费(D)个人转让自用3年的住房的所得()5.企业将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受自然灾害的地区、贫困地区捐赠,捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额()部分,可以从其应纳税所得额中扣除。(A)20%(B)12%30(C)3%(D)30%()6.下列项目中,计算时没有免征额的是:(A)董事

4、费收入(B)财产转让所得(C)工薪所得(D)稿酬所得()7.下列项目中,征收土地增值税的项目是:(A)以继承方式转让房地产(B)房地产出租(C)单位之间进行房地产交换(D)以房地产进行投资()8.下列关于教育费附加的叙述中不正确的有:(A)进口产品征收增值税、消费税时,不征收教育费附加(B)出口产品退还增值税、消费税时,不退还教育费附加(C)教育费附加以增值税、消费税和营业税税额为征税范围(D)对生产卷烟和烟叶的单位减半征收教育费附加()9.缴纳车船税时,船舶的计税依据是:(A)辆(B)净吨位(C)自重吨位(D)载重吨位()10.下列不征收消费税的项目是:(A)高

5、档手表(B)实木地板(C)化妆品(D)高档家具.三、多项选择:(每题2分,共20分)()1.增值税视同销售行为包括:(A)将自产产品用于本单位工程(B)将外购商品由于集体福利(C)将自产产品对外捐赠(D)将外购商品用于对外投资()2.纳税人委托加工的应税消费品由受托方代扣代缴消费税,收回后的消费税处理正确的有:(A)直接出售的,不再征收消费税(B)用于连续生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除(C)用于生产非应税消费品的,已纳消费税计入非应税消费品的成本(D)用于管理部门的,已纳消费税计入管理费用()3.下列消费品中,应征收消费税的是:(A)粮食(B)高档手表(C)

6、粮食白酒(D)高档服装30()4.下列项目中,应缴纳营业税的有:(A)销售已购买6年的普通住宅(B)学校收取在职人员的培训费(C)单位将房产无偿赠送他人(D)销售已购买6年的别墅()5.下列项目中,不应该征收土地增值税的有:(A)合作建房,建成后销售的(B)房地产出租(C)企业兼并转让房地产(D)个人互换自有住房()6.下列各项中,属于纳税人义务的有:(A)依法办理税务登记(B)按期进行纳税申报(C)依法进行帐簿和凭证管理(D)执行税务机关的行政处罚决定()7.我国现行的进口关税税率有:(A)最惠国税率(B)优惠税率(C)特惠税率(D)普通税率()8.下列各项中,

7、属于财产税和行为税的有:(A)烟叶税(B)车船税(C)印花税 (D)契税()9.现行印花税的税率有:(A)3‰ (B)0.3‰  (C)0.5‰  (D)0.05‰()10.下列各项缴纳资源税的有:(A)开采煤炭过程中开采的天然气 (B)开采石油过程中开采的天然气(C)人造石油  (D)天然原油四、计算题(共45分)1.某市一宾馆从事综合性服务,2007年11月发生以下经济业务:(1)取得住宿收入100万元,饭费收入100万元;(2)歌舞厅收入20万元,其中门票收入10万元,烟酒饮料收入8万元,其他收入2万元;(3)代购车票手续费收入5万元;(4)出租门面房收租金

8、10万元;

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