excel在财务预测中的应用

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1、第4章Excel在财务预测中的应用4.1财务预测概述     财务预测,是指对企业未来的收入、成本、利润、现金流量及融资需求等财务指标所作的估计和推测。财务预测是编制投资和融资计划的基础,是公司制订成长战略的基本要素。称职的财务管理人员应该能够充分利用公司的有关信息资料,预测公司的财务需要并做出相应的安排。公司成长主要由销售增长来决定,销售增长需要相应的资产增长,如果企业已经是满负荷运转,不仅流动资产、而且固定资产都要增长,而资产增长需要相应的融资增长。同时,企业进行对外投资和调整资本结构,也需要筹措资金。企业所需要的这些资金,一部分来自企业内部,另一部分通过外部融资取得。由于

2、对外融资时,企业不但需要寻找资金提供者,而且还需做出还本付息的承诺或提供企业盈利前景等信息,使资金提供者确信其投资是安全的并可获利,这个过程往往需要花费较长的时间。因此,企业需要预先知道自身的财务需求,确定资金的需要量,提前安排融资计划,以免影响资金周转。财务预测有助于改善企业的投资决策。虽然投资是决定筹资与否和筹资多少的重要因素,但是根据销售前景估计出的融资需求,并不一定能够得到全部满足。这时,就需要根据可能筹措到的资金来安排销售增长以及有关的投资项目,使投资决策建立在可行的基础上。财务预测一般按以下几个步骤进行。1.销售预测销售预测是指根据市场调查所得到的有关资料,通过对有

3、关因素的分析研究,预计和测算特定产品在未来一定时期内的市场销售量水平及变化趋势,进而预测企业产品未来销售量的过程。企业的一切财务需求都可以看作是因销售引起的,销售量的增减变化,将会引起库存量、现金流量、应收与应付账款以及公司其他资产和负债的变化。因此销售预测在企业预测系统中处于先导地位,它对于指导利润预测、成本预测和资金预测,进行长短期决策,安排经营计划,组织生产等都起着重要的作用。2.估计收入、费用和利润收入和费用与销售量之间也存在一定的函数关系,因此,可以根据销售数据估计收入和费用,并确定净利润。净利润和股利支付率,共同决定了内部留存收益所能提供的资金数额。3.估计需要的资

4、产资产通常是销售收入的函数,根据历史数据可以分析出二者之间的函数关系。根据预计销售收入和资产与销售之间的函数关系,可以预测所需资产的总量。某些流动负债也是销售收入的函数,相应地也可以预测负债的自发增长额,这种增长可以减少企业外部融资的数额。4.估计所需融资根据预计资产总量,减去已有的资金来源、负债的自发增长和内部提供的留存收益,可得出所需的外部融资数额。第4章Excel在财务预测中的应用4.2财务预测的分析方法    预测分析的方法有很多种,企业应根据不同的需要选择不同的预测方法。总的来说,预测分析方法可分为两大类:定量预测法和定性预测法。4.2.1 定量预测法定量预测法是指在

5、掌握与预测对象有关的各种要素的定量资料的基础上,运用现代数学方法进行数据处理,从而建立起能够反映有关变量之间关系的各类预测模型的方法。在财务预测中,经常使用的定量预测法主要有以下几种。4.2.1.1 移动平均法移动平均法是一种改良的算术平均法,是一种最简单的自适应预测模型。它根据近期数据对预测值影响较大,而远期数据对预测值影响较小的事实,把平均数逐期移动。移动期数的大小视具体情况而定,移动期数少,能快速地反映变化,但不能反映变化趋势;移动期数多,能反映变化趋势,但预测值带有明显的滞后偏差。常用的移动平均法主要有一次移动平均法和二次移动平均法。1.一次移动平均法一次移动平均法是根

6、据时间序列,逐期移动,依次计算包含一定项数的时间序列平均数,形成一个平均时间数序列,并据此进行预测。预测模型为式中 —第t+1期的预测值;、、…、—将被平均的n个观测值;n—移动平均的项数,即移动期数。在实际预测中,可以多取几个n数,并将得到的预测值与实际值进行比较,选用误差最小的n值。2.二次移动平均法二次移动平均法是对时间序列计算一次移动平均数后,再对一次移动平均数序列进行一次移动平均运算。预测模型为。式中 —二次移动平均数;—第t+1期的预测值,即。二次移动平均法解决了一次移动平均法只能预测下一期的局限性,它可以进行近、短期的预测。但它仍不能解决中长期的预测问题。4.2.

7、1.2 指数平滑法指数平滑法实际上也是一种加权平均法,是一种改良的加权平均法,预测模型为式中 —平滑系数,0≤≤1。在指数平滑法中,确定合适的值和初始值是非常重要的。越大,t期的实际值对新预测值的贡献就越大;越小,t期的实际值对新预测值的贡献就越小。一般情况下,可以取几个不同的值进行预测,比较它们的预测误差,选择预测误差最小的值。4.2.1.3 回归分析预测法回归分析预测法是通过研究两组或两组以上变量之间的关系,建立相应的回归预测模型,对变量进行预测的一种预测方法。1.回归分析预测法的基本程

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