qs-qa006品保工作手册

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1、品保工作手冊文件編號:QS-QA-006核准審核審定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QS-QA-006文件名稱品保工作手冊REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠文件名稱:品保工作手冊文件編號:QS-QA-006制訂部門:品保部制訂日期:2004930版本:A頁次:1/91.目的:規范品保部門內部工作﹐使品質管理順利進行2.范圍:品保部門內部工作基本指導作用﹐本手冊是品保部門工作的基本說明﹐具體執行由各級主管自行酌情處理之3.權責:參見《職位說明書》相關內容4

2、.定義:4.1IQC:進料檢驗品管﹐主要是依照《進料檢驗作業管理辦法》開展工作流程。4.2IPQC﹕製程檢驗品管﹐主要是依照《制程檢驗作業管理辦法》開展工作流程。4.3OBA﹕出貨檢驗品管﹐主要是依照《成品出貨檢驗作業管理辦法》開展工作流程。5.作業內容:5.1品保部組織結構圖:(見附圖一)5.1.1品保部門直屬公司對品質負責的最高管理者﹐任何人都不能干涉影響品管檢驗的工作﹐從而影響到品質判定的公正性5.1.2品保主管在每次管理審查會議時候﹐對品保組織的有效性進行評估﹐確定是否對品保組織進行適時的調整5

3、.1.3各品保人員的權責和基本工作流程見職位說明書和各管理辦法細節說明5.2品保部門工作反映事項內容﹕(見附圖二)5.2.1品保部門內部管理是層級管理﹐各部門主管在自我權責范圍內自行處理品質事件﹐如不能處理的層層上報﹐不得隨意越級上報或擅自處理之5.2.2品保工程師可以為專案管理﹐在自我權限范圍內處理品質事件﹐必要時候報上級裁決之5.3檢驗工作的開展(基本要求)(見附圖三)﹕5.3.1所有品質控制點的檢驗都可以按照此流程作業。該流程是一個參考作用﹐不做強制性的使用要求。5.3.2本檢驗流程適用于產品的任

4、何環節5.4品質事件發生處理基本流程(見附圖四)﹕5.4.1任何部門都有義務將品質不良情況報告給品保部門和其他權責部門了解.5.4.2當品保部人員接獲得客戶抱怨和不良信息之后,依據產品品質問題的大小﹐應立即對客戶抱怨狀況和不良情況加以確認之后﹐按照該流程處理品質問題﹐并徹底追蹤解決之。5.4.3必要時由品保部門或其他提出部門成立專案小組﹐并召開品質檢討會議﹐對客戶的投訴內容或品質問題進行分析和矯正預防措施.5.4.4品保追蹤管理以上矯正與預防行為﹐如經証實不能結案的﹐重新依照5.2.4.作業.聯成塑膠模

5、具廠文件名稱:品保工作手冊文件編號:QS-QA-006制訂部門:品保部制訂日期:2004930版本:A頁次:2/95.1.1以上工作完成之后,由品保部將客戶抱怨和不良信息匯總報各部門.相關部門提報權責部門是否有進行標准化流程化﹐如可以標准化流程化﹐由權責部門對公司的相應的系統文件或工作流程進行修訂.5.1.2以上工作內容結果將列入內部稽核和管理審查會議重要檢查追蹤事項。5.2品管檢驗員教育培訓上崗要求(見附圖五)﹕5.2.1品管員必須接受崗前培訓教育培訓﹐方可以上崗作業﹔開始時候的學習方式一般是

6、將教材給其閱讀﹐當有適時的時候﹐將品管集中培訓﹑。5.2.2品管上崗培訓周期參照職位說明書內容要求5.2.3教育訓練的記錄工作流程依照《人力資源管理程序》作業5.3品質文件/記錄的建檔﹕5.3.1所有管制文件必須由組長干部建檔歸類﹐其他非管制的文件由品保文員協助組長建立﹔管制文件建檔一定要分清長期性的和暫時性的建立﹐這樣有利于文件的查找和歸類管理。5.3.2建檔方式可以以客戶類﹑產品類﹑時間順序等多方式建立﹐但必須在文件夾的首頁給予說明﹐重要的文件建檔必須要有標題和目錄5.3.3品質記錄的建檔:IQC:

7、由IQC依照日期歸類,并進行周月的匯總﹔IPQC:上級審核完畢之后,由組長和品保文員依照時間順序歸類﹐并進行周月的匯總﹔OBA:上級審核完畢之后,由組長和品保文員依照時間順序歸類﹐并進行周月的匯總﹔品保工程師﹕上級審核完畢之后,由組長和品保文員依照時間順序歸類﹐并進行周月的匯總5.3.4品質記錄的保管和存放期限﹕5.3.4.1當品質記錄滿月時候﹐由品保文員集中匯總﹐按照月份的順序用裝訂夾裝訂好﹐并放置于品保辦公室﹐辦公室內必須放置三個月的品質文件﹐以利于品質稽核查核﹔5.3.4.2滿三月的文件收集起來交

8、文管中心保管﹐文管中心保管文件和銷毀文件記錄依照《品質記錄管理程序》要求作業。5.4品質記錄的統計和收集﹕5.4.1品質記錄統計的分類﹕當期進料合格批IQC進料批次合格率=X100%當期進料總批數(合格不包括挑選﹑特采等情況﹐計算為不合格批)聯成塑膠模具廠文件名稱:品保工作手冊文件編號:QS-QA-006制訂部門:品保部制訂日期:2004930版本:A頁次:3/9交驗合格的批數IPQC批次合格率=X100%生產交驗的總批數(生產部門以每

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