中共韶山市委统战部

中共韶山市委统战部

ID:14687784

大小:56.50 KB

页数:9页

时间:2018-07-29

中共韶山市委统战部_第1页
中共韶山市委统战部_第2页
中共韶山市委统战部_第3页
中共韶山市委统战部_第4页
中共韶山市委统战部_第5页
资源描述:

《中共韶山市委统战部》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、中共韶山市委统战部2016年度部门决算情况公开说明一、单位基本概况(一)机构设置情况市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,内设办公室和台办,核定行政编制4个;目前机关现有在职干部职工5人,退休人员1人。(二)主要职责9贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规,向市委提出开展统一战线工作的意见和建议,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。牵头协调检查落实民族、宗教工作的理论

2、、方针、政策和法律法规,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民

3、主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作,协助管理和培训下级党委统战部负责人;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;负责开展统一战线宣传工作。承办市委交办的其他事项。二、部门决算单位构成韶山市委统战部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门预算编制范围的只有韶山市委统战部部门本级。三、单位2016年度部门决算情况说明2016年度部门决算公开8张表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支

4、出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。1、2016年度收入支出决算总体情况说明年度收支决算情况。2016年度,收入合计70.12万元,其中:预算拨款70.12万元,支出合计94.55万元,上年度结转24.43万元,无累计结转。与上年对比:收入合计70.12万元,比上年118.979万元减少48.85万元,减少41%,原因是清理和消化以前年度财政拨款结转和结余资金。支出合计94.55万元,比上年98.4

5、6万元减少3.91万元,减少4%,原因是人员经费增加了2.76万元,公用经费减少了6.67万元。2、2016年度收入决算情况说明2016年度,收入合计70.12万元,其中:预算拨款70.12万元,占全年收入合计的100%。3、2016年度支出决算情况说明2016年度,支出合计94.55万元,其中:基本支出94.55万元,占全年支出的100%。人员支出39.27万元,占全年支出的41.5%;商品服务支出47.57万元,占全年支出的50.3%;对个人和家庭补助支出5.26万元,占全年支出的5.6%;其他资本性支出2.45万元,占全年支出的2.6%。4

6、、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。收入合计70.12万元;2016年度公共预算财政拨款支出合计75.44万元;上年度结转5.32万元,无累计结转。与上年对比:收入合计70.12万元,比上年93.76万元万元减少23.64万元,减少25.2%,原因是机构改革后人员减少等原因等原因。支出合计75.44万元,比上年88.9万元减少13.46万元,减少15.14%,原因是工资福利增加2万元,商品服务减少18.16万元,住房公积金增加0.7万元,办公设备购置增加2万元。95、2016年度一般公共预算

7、财政拨款支出决算情况说明(1)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出合计75.44万元,比上年88.9万元减少13.46万元,减少15.14%,原因是工资福利增加2万元,商品服务减少18.16万元,住房公积金增加0.7万元,办公设备购置增加2万元。(2)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款:人员支出39.27万元,占全年支出的52%;商品服务支出28.46万元,占全年支出的38%;对个人和家庭补助支出5.26万元,占全年支出的7%;其他资本性支出2.45万元,占全年支出的3%。(3)财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出合计75.44万元,其中:基

8、本支出75.44万元,与年初预算对比,比年初预算68.16万元,增加1.96万元,原因是年初预算保障不足,后追加。6、2016年度一般公

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。