成华区信访和群众工作局

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1、成华区信访和群众工作局2016年决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本情况1.主要职能。负责全区信访和群众工作,督查信访和群众工作各项制度、任务的落实情况。建立和完善全区信访和群众工作网络,畅通信访渠道,做好矛盾纠纷的排查调处工作。受理、交办、转办群众来信、来访的信访事项;受理区委、区政府和上级主管部门交办处理的信访和群众工作事项;协调处理越级上访、群体性突发事件等重要群众工作事项。经当事人申请,对处理的信访事项进行复查复核;督查督办重要群众工作事项。调查研究、分析信访和群众工作,对重大决策事项进行信访稳定风险评估,为领导科学决策和

2、民主决策提供依据。指导全区信访和群众工作,组织信访和群众工作业务培训。承办区委、区政府交办的其它事项。2.机构情况及增减变动原因:机构情况与上年一致,无增减变动。3.人员情况及增减变动原因:8年底人员情况行政编制10,工勤编制1人,事业编制5人,在职18人,退休4人,其中按照国家政策安置的军队转业干部我局有9人。今年退休1人,调出2人,调入1人,实有人数不变。(二)取得成效2016年,我局在区委、区政府的坚强领导下,认真落实中央、省、市、区各项决策部署,深入推进阳光信访,全面落实责任信访,不断加强法治信访,全力解决群众合理诉求,切实维护了

3、群众合法权益。尤其是信访积案化解工作中,措施有力,工作成效受到了市信访联席办的通报表扬,全面完成了主要工作目标任务。二、部门概况成华区信访和群众工作局为行政单位,独立预决算,下属区群众工作服务中心为事业编制三、收支决算总体情况2016年成华区信访和群众工作局本年收入合计576.04万元,与2015年相比增加11.36万元,主要变动原因养老、职业年金、工资、公积金调标。其中:财政拨款收入576.04万元,占100%,增加11.36万元,主要变动原因养老、职业年金、工资、公积金调标;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴

4、收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。82016年成华区信访和群众工作局本年支出合计576.04万元,与2015年相比增加了11.36万元,主要变动原因是养老、职业年金、工资、公积金调标。其中:基本支出427.09万元,占74%,增加了92.43万元,主要变动原因养老、职业年金、工资、公积金调标。;项目支出148.95万元,占26%,减少了81.08万元,主要变动原因兄弟单位来我局参观考察批次减少、精减会议等。;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收支决算情况成华区信访和

5、群众工作局2016年度财政拨款收支总决算576.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.36万元,增长0.9%。8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成华区信访和群众工作局2016年一般公共预算财政拨款支出576.04万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长11.36万元,增长0.9%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成华区信访和群众2016年一般公共预算财政拨款支出576.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出484.96万元,

6、占84.19%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出48.06万元,占8.34%;医疗卫生与计划生育支出9.72万元,占1.69%;住房保障支出33.30万元,占5.78%;8(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201(类)09(款)08(项):2016年决算数为484.95万元,主要用于信访事务。  2.社会保障和就业208(类)05(款)0506(项):2016年决算数为48.06万元,主要用于社保等支出。  3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)010399(项):2016年决算数为9.72万元,主

7、要用于行政、事业单位医疗和其他医疗保障支出。4.住房保障支出211(类)02(款)01(项):2016年决算数为33.30万元,主要用于:住房改革支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成华区信访和群众工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出427.10万元,与2015年相比增加了92.45,主要变动原因是养老、职业年金、工资、公积金调标。其中:人员经费394.588万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

8、金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费32.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

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