物资采购标准管理流程

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1、物资采购标准管理流程一、采购控制流程采购需求供应商交货供应商确认订购单发出订单合格供应商选择供应商辅导询价,比价、议价,评估,索样供应商评定NG不合格淘汰确定为合格供应商合格催交进料检验不合格退货合格付款、入库备注:1、相关的单据有:物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。2、采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则6二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排,按消耗定额和采购程序,编制采购计划;并努力按该计划执行以确保正常生产秩序;2、按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价廉的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标;

2、3、与供应商的比价、议价谈判工作,与供应商以及其他部门的沟通协调等;4、负责与供应商签订采购合同,督促合同正常如期履行,并催讨所欠、退货或索赔款项;5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力;6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况,以期提高产品品质及降低采购成本;7、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题;8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续;9、各部门急用的物品要优先采购,要做到按计划采购,认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防

3、止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作;10、认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务必须上报总经理或主管及研究后,方可实施;11、经常到仓库了解商品库存情况,以销订货,积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行,交仓管员验收,报账手续要及时,不得随意拖账挂账;13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。三、采购部日常工作1、开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系;2、询价,比价,议价,且适时、适量、适质、适价购进公司所需材料;3、

4、供应商日常评鉴及考核管理;4、依据用料需求发出订单及交期跟催;5、与供应商协商如何处理来料异常;6、提供快速准确的报价给客户;7、提供最新的市场行情并参与采购决策;8、提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本;9、以最快速度处理品质异常;10、每日订货追踪日报表之制定;11、跟催当日及明后两日物料状况;12、依据生产任务单下达采购单;13、新供应商开发及新机种物料的询价,议价,比价。6四、进料检验标准1.目的通过对进料的检验,严格控制进料质量,满足规定的质量要求。2.适用范围适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作3.进料检验流程/职责和工作要求流程工作要求开始制订检

5、验计划接单确定检验方案抽样检验是否合格NO生产急需NOYESY办理特采审批NOYES?根据生产计划制订当日检验计划?与收料员交接“进料验收单”,根据检验计划安排相关检验员检验?根据《产品抽样检验规定》,物料检验标准、确定检验的样本数,到待检区借料抽取样本量?根据物料的样品、物料检验标准或规格书、检验指导书,进行检验将检验结果填入“进料验收单”,合格物料填“OK”,不合格物料填写“进料不良处理单”?检验不合格:生产不急需,品管部在“进料不良处理单”上签署退货?生产急需,采购员申请特采,主管确认工程师对“进料不良处理单”填写评审意见,给出特采的方式:全检/加工/试产,并注明加工/全检单件工时?品管

6、主管根据工程建议签署最终意见:同意特采或退货。6状态标识,贴贴纸返单结束特采工时统计扣款入库/退货?检验合格物料贴绿色允收贴纸不合格物料贴红色批退贴纸特采物料贴黄色贴纸,贴纸上注明特采方式,全检/加工试产物料贴蓝色试产贴纸?品管部将“进料验收单”和“进料不良处理单”和所借料返给仓库?合格物料、物采物料送库,不合格物料办理退货?每月统计特采单全检、加工工时,填写“供应商扣款通知单”采购主管,品管主管确认,报财务扣款6物资采购申请单部门:年月日序号物料名称规格申购数量库存量单位需求日期标准用量12345678申请人总经理审批备注:订购记录表部门:年月日序号物料名称型号规格订购数量单位单价金额订购日

7、合同号交货日期交货数量供应商交货情况123456786进料验收单订购单编号:日期:编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否厂商供应:检验抽样%不良验收结果:全数个不良检查员:采购仓库总经理审批收货单类别厂家名称约交日期收货日期发票号码材料半成品成品项次品名规格申请数量单位实收数量单价金额说明检验结果收货人6

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