物资采购领用管理规程

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1、●017物资采购、领用、存放规程1目的使采购工作得到有效控制,确保所采购的物资符合规定的要求及得到安全贮存,以完好状况交到使用部门或场所。2适用范围适用于各部门、管理处物资的采购、领用及存放的管理。3职责3.1物资由使用部门负责编制《采购计划》。3.2总经办将部门的《采购计划》报总经理批准后,分送各部门、管理处实施。3.3管理员负责采购物品的验收、标识和进出的记录。3.2部门、管理处负责人不定期对采购物品的领用及存放进行抽查。4工作程序4.1物资的采购每月底,各部门、管理处将下一个月应采购的物资填写《采购计划》经部门(管理处)负责人审核后,报送总经办。4.1.1总经办对各部

2、门、管理处的《采购计划》进行初审并报呈总经理审批。4.1.2总经办把总经理审批的《采购计划》复印件分发给负责采购部门,原件留总经办存档。各部门(管理处)按批准的《采购计划》自行安排采购。4.1.3总经办对各部门、管理处的采购物资不定期进行监督检查。4.1.4总经办根据采购计划及采购发票(送货清单)审核采购的实施情况。4.2物资的验收4.2.1采购人员根据《采购计划》的要求对采购回来的物资按《采购控制程序》填写《进仓单》。4.2.2管理员根据《收料单》核对物资的数量、型号、规格,并进行外观4.2.3检查、技术资料清查等,具体验证依照下表所列内容进行。项目验收类别内容产品铭牌合

3、格证外观机械联动仪表数量电器用品对照铭牌查有关参数是否正确。有无合格证。外观是否均匀,外形无疤痕、无变形。联动、转动是否灵活,开关推力是否适量。量程是否符合要求。是否与采购计划或与送货单数量一致。消防用品对照商标查型号及其他参数。有无合格证,是否在有效期内。色泽是否光洁,附件、商标是否齐全、完整。装配是否合理,压力是否符合要求。压力表是否处于正常位置。化工材料检查商标、品牌及颜色。检查有效期及合格印章。外包装是否被挤压,封口是否完好。绝缘材料有无合格证。质地是否良好,有无老化现象。五金类有无合格证。色泽是否均匀,无锈蚀。性能是否良好。水暖器材有无合格证。色泽是否均匀,无砂孔

4、,无锈蚀。阀门类转动是否灵活,关闭良好。其他参照执行。4.2.4如验证中发现不合格品,应按《不合格品的控制程序》进行处理。4.2.5采购物资由管理员进行进、销、存账簿登记,做到账、物相符。4.3标识、贮存和防护4.3.1物料办理完验证手续后,由管理员分类,将其放置于合适的环境。4.3.2贮存物资场所保持干净、整洁。4.4物资的发放4.4.1领用物资应由使用人填写《领料单》经主管批准后领取。4.4.2管理员根据批准后的《领料单》发放物资。紧急情况下可先行发放,但事后必须补办领用手续。4.4.3久存物资在发放前应进行检查,如发现不能使用,由管理员填写《纠正/预防措施报告》,经批

5、准后进行报废处理。4.4.4物资发放时,管理员进行发放登记。4.5工具的领用及归还4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》,并报主管批准。4.5.2管理员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。4.5.1工具归还时由管理员核对领用工具的规格、型号、数量,并做好登记。4.6物资的调拨、报废4.6.1物资的调拨、报废由总经办统一管理,填写《资产调拨、报废审批表》。4.7物资盘存4.7.1每半年对物资收、发、存情况进行一次统计,填写《材料物资收、发、存半年报表》。4.7.2每年12月31日前对物资进行一次盘存,填写《年财产清查盘点表》。5相关文件和记录4.1《进仓单》04

6、24.2《进、销、存帐薄》(外购)5.3《领料单》0435.4《工具领用登记表》0445.5《采购计划》0305.6《纠正/预防措施报告》0215.7《年财产清查盘点表》0705.8《材料物资收、发、存半年报表》0695.9《资产调拨、报废审批表》066

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