公司出差管理制度

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1、公司出差管理制度文件类别:三级文件文件编号:RLZY-03版本:A制定日期:2012年04月10日生效日期:2012年04月16日内容页数:A4/共5页□非受控(盖章)□受控(盖章)受控编号:批准审核制定人力资源部文件修订记录修订次数修订日期变更记录号修订页次修订人12345——一、目的为本公司员工因公出差有章可循,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于全体员工。三、出差定义3.1因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。3.2当日往返的公出,不为出差。四、制度内容4.1国内出差4.1.1出差申请4.1.1.1员工出差应于出差两

2、日前填写【出差申请单】,相关负责人审批后,将申请单提交至人力资源部,以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请,可委托他人代为处理。未经核准的出差,其费用不得报支,出勤考核依考勤制度办理。4.1.1.2员工国内出差必须由总经理批准。4.1.2交通4.1.2.1至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者,不得搭乘飞机;总经理以上级别超过五小时可搭乘飞机,总经理级别以下员工以搭乘火车或汽车为原则。(特殊情形除外。)4.1.2.2机票及火车票原则上由人事助理负责代购。4.1.2.3使用公司交通工具,依公出派车制度申请,经人力资源部核准,不得另报支交通费。4.1.2.4出差

3、期间另行补贴通讯费RMB10元/日,交通费实报实销(出差期间市内交通,原则上乘坐公交车;因特殊情况需打车,必须以电话方式与部门负责人沟通,批准后方可执行)。4.1.3住宿(单位:人民币日/元)4.1.3.1住宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,以下列标准检附正式发票报支:职等一级城市二级城市三级城市总经理级别实报实销实报实销实报实销部门总监级别上限350元上限300元上限250元主管、经理级别上限260元上限230元上限200元普通职员上限200元上限180元上限150元¨一级城市:北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。¨二级城市:特区城市(深圳除外)、计划单列市、苏州、宁波、

4、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。¨三级城市:除以上地区城市以外的城市。4.1.3.2出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报支。4.1.4膳杂费(单位:人民币元/日)4.1.4.1在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报支:职等一级城市二级城市三级城市总经理级别实报实销实报实销实报实销部门总监、经理、主管级别早:10午:15合计45晚:20早:10午:15合计:40晚:15早:10午:10合计35晚:15普通职员早:10午:15合计40晚:15早:10午:15合计:40晚:15早:10午:10合计35晚:154.

5、1.4.2以定额方式报支餐费,不需检附凭证,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报支餐费(招待费用经部门负责人批准后,实报实销)。4.1.4.3核实报支之费用,如与出差同行人共餐,应予帐单上加注共餐人姓名。4.1.4.4出差人员于用餐时间起程,方得报支餐费:4.1.4.4.1上午七时前起程或上午八时以后出差者,得报支早餐费。4.1.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后出差者,得报支午餐费。4.1.4.4.3下午五时起程或下午七时以后出差者,得报支晚餐费。4.1.5差旅费预支4.1.5.1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款,其预支费用额度需相关负责人及会计审核后,方可

6、至出纳处领取。4.1.5.2预支款应予返回一周内结清,未予限期内结清者,公司有权自薪资中扣回。4.1.6差旅费报销4.1.6.1差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请,检附相关凭证及已核准之【出差申请单】及【出差报告单】,经相关负责人及财务部核准后,向出纳结清预支或支领垫付款。4.1.6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请。4.1.6.3出差返回后一周内冲销所有款项。4.1.6.4为便于审核,实报实销费用尽量自己结帐,避免代他人付款。4.2国外出差4.2.1奉派出国人员应填具【出差申请单】,呈请总经理核准,经核准后,申请单交至人力

7、资源部。4.2.2出国人员得依实际需要凭核准后之【出差申请单】向财务单位预支旅费,销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】,呈总经理核准后,向财务单位报销预支费用或请领费用。4.2.3出国期间有关餐费、交通、杂费等费用依公司(国内出差)之规定办理。4.2.4受国内外机构补助之出国人员,其旅费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费,但所受补助费不足支付时,得支领其差额。4.2.5出国人员在国外之长途旅行,应以规定路程为限,如有规定以外路程之交通等费用须由总经理核准始得申报。4.2.6公司长期派驻国外之

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