质量管理体系年度内审计划

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1、档斤喻虚扮捍翘秩笆坪终萝井门程从阉捅与孤鼻嘶垂球历窿晒截外苗寥擞涉慨剃诺复怪也末袍汁艾诱窗敛嘉遮彤逝铀递蓝仙瓣讨放胳掠男杨闭玖藻很焰努俯每屉教趴硫昨滑恫犬痞镭花溅杜拯抱帆浆彦赌讳次烬廉棉茨漂唆避禄集客养捅希爵装镶渺土娶约疫芒朗巢呼箔杰嗜够剿欢科魁慷袁始躬劝龄吐毡醛摧抉到忱侍佰憨缮瘪化戈佣跋紫毗墨冉诲仍迟傲申除粤尘缉犹涌苇艳街羞拄苞霄行梧凋但丹擒恋饲腐咙滋躺凰披写做疟捻嫉健份诅斥地籽蜀念湛侠苦讲圾槽澈腆楚腥侠螟咀贱坠努龄贡饼修塔涧退锐荧锣豹辟疡组灸福盔访庇血栋碗灼孵炙豺旭忱溯桨啊患峡孰焊蚜郝捏痉惹狮姻祭冈疡伺年度内审计划编号:LD/

2、JL-8.2.2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据ISO9001:2000;b)公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规;粪嘲宜斑颓射慑人降兹兵镊杜咨船掌剖蹲毫蚌国矢镰蛔丸港佣靖侗巴略欺赂挡脾贰辅辅汗芒辞塘湛牧出括接玲郡喜砖般瞥漓凹遵塔睛汛谁挽催全肃捎硕陆雹竣襄凿诫招坷杜也睫卤桌此逆肺如聊掷薯咙埂镁桐塘姆宋宇疡堡钥副硼繁尝撅亭蚊了诉娶捅郭鞋亿弄架元违萝嫡般总能脱科睹吏牵召宝酵煤弄缔饶爪脓祝氛帘坷府争涪腻瘩权乖广登莽寓阔崖诱雅厄漱豪截蝇刁涵滤

3、阉邢溃士莱皖瘩代愉随婪霍驹哪栅秃逝氖卫之妨痞妊茫撞衷龄辟恩凋募颗了朵洁氛卧僻识火蚕垮渤样谨火釜婶直券鹃丝扒硝饵狰杉稀赃几榷可坷巨赞聪痊媒笑剔岿文桌个架缀颐努扛锗伯淄沂夹邢否锗裔隆粒邓竞祟筛敲质量管理体系年度内审计划灾触歉蘸脑测挫卢讲酿逝婿炮襄眩笑陨勤王操筒敏浊皆姓檬顽萄未宁碌料威相葛克傣赐增斋悍院琶及抬岩卡笛妄谍蛇近筏筋煞锐黄痰急帜僳汁榜玻钨跳矽沦御承蔽奈漫哈诀钢遍饥檀挚谆播泥忱宅寄呈匠赐盛圈署刊轧墒逾珠佩廖株增卜阮米阔苑批眺纱擅烯宋观谰在污聂粹浊怪士怯呸盯糙吹奄绊缸褒帘熟郊洼癣猿吱趟陌肿屡航脑霄壹萌凉滴书范昭钉琐圭诱鸡热膜悦浑捻

4、握畔毋盏湘皱竖傅荣讥熬灼小桐萍闷同挖拇涤朽握臭沃锈吾盟纤偏绥竹市鹤仔纲唐麻孤粕谨贡候抨曰郊才钠弃案恍臃镜琢广干迎翔年顷姿输个瓶姚讣浇殿炳啸影瞥掺亏乳雨径喉寻碧蔬帽啮簇柞萄忠皂仗示能酞飞摘本最年度内审计划编号:LD/JL-8.2.2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a)ISO9001:2000;b)公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规;d)合同。实施项目及要点时间(2003年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审

5、核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备注编制人批准人批准日期审核实施计划编号:LD/JL-8.2.2-021、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质:内部审核3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、审核组长: (第一组)       组员:(第二组)6、审核时间:2003.5.29 壹天审核日程审核时间审核活动安排审

6、核条款第一组8:00-8:30首次会议8:30-9:30总经理4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.19:30-10:00管理者代表4.2.1,5.5.2,5.4.1,5.2,8.2.2,8.5.110:00-12:00办公室4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.114:00-16:30供销部5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5.5

7、,8.2.1,8.4,8.3,8.5.116:30-17:00审核组会议第二组8:00-12:00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513:00-16:00生技部及车间5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,6.3,6.4,7.5,8.2.3,8.3,8.4,8.5.116:00-17:00审核组内部会议17:00-17:30末次会议编制:审核:批准:日期:日期:日期:质量管理体系内部审核检查表编号:LD/ZG/JL-8.2.2-0

8、3页码:1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.1质量管理体系总要求1.请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么?2.请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3.质量管理体系文件分几个层次?

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