工资表签字审批制度

工资表签字审批制度

ID:19274492

大小:20.19 KB

页数:9页

时间:2018-09-30

工资表签字审批制度_第1页
工资表签字审批制度_第2页
工资表签字审批制度_第3页
工资表签字审批制度_第4页
工资表签字审批制度_第5页
资源描述:

《工资表签字审批制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、工资表签字审批制度  篇一:工资表签字考核规定  工资表签字考核规定  为完善公司人事、财务管理制度,杜绝因不签工资表发生的劳动纠纷,现将有关规定通知如下:  1、工资造册人员每月15日至20日前将工资表打印出来交给出纳,逾期1日处罚20元(特殊情况不能造册完成的,提前2天以书面形式主管签字通知行政部,并说明情况和提交出纳日期);  2、部门出纳要牢记,每月28日前必须上交工资表到行政部,逾期1日处罚20元(特殊情况不能上交的,提前2天以书面形式主管签字通知行政部,并说明情况和上交日期);  3、部门出纳要牢记

2、,员工不签工资表,应马上通知行政部,行政部介入处理,防止劳资事件发生,自行处理后果自负;  4、部门出纳要牢记,上交工资表前除股东外,其他人员漏签1个处罚5元;  5、部门出纳要牢记,工资表签完后,必须把整个部门的工资表用订书针装订好上交行政部,不得散装上交,违者处罚1元;  6、对于当月新入职工资造册漏造情况,下月必须补签,拒签按3条执行;  部门主管签字:  员工知悉签字:  温州市豪丰副食品有限公司  二O一五年二月二十八日  篇二:工资核算及审核制度1  湘川餐饮广场工资核算及审查制度  一、考勤填报及

3、报送  上月29日――本月28日为一个考勤核算期,以此计算当月工资  1.当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供,其中各部门、各  店员工名单及岗位顺序已打印好,各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报,如有新员工,可在空白栏处自行填写;(表样附后)  2.对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工,必须注明,可在  考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。  3.各部门在每月29日-次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病  事假单、及优秀员工、安全(转载于:小龙文档网:工资表签字

4、审批制度)员等奖励评定单、交予人事部。(要求:所报内容属实、准确,不可虚报。)  4.此项工作必须在3日前完成。  二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换  5.对部门人员的奖分及扣分,应本着“奖罚相抵”原则,罚款及过失单上一  般要有受罚人的签名,奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核;  6.对部门人员的奖励,如有酒店规定之外的奖励,必须在每月10日之前由  部门经理报总经办批准后交人事部,过期不予受理;  7.凡是要求调整工资级别的,一般要先进行业务或操作技能考核(由人事部  负责),考核通过并经

5、部门经理签字同意后,在每月8日之前报人事部审查;  8.各部门因工作需要调换员工岗位,应提前一天通知人事部,并做好相应的  考勤记录(注明调换岗位时间);  三、人事部初审  审核内容:  1)核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合,查实  是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。  2)核对岗位编制人员人数,杜绝超编,补充缺岗。  3)核对出勤日期,是否有错报、漏报、多报的现象,核对人员上岗、离岗  日期(29日至次月18日之前离职人员也要注明)。  4)核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条

6、是否和湘川工作日记所报  考勤情况一致,如发现问题,通知部门查实。  5)审核部门所报“优秀员工、安全员”等奖评人员的考勤与事实情况是否  符合。  6)核对员工奖过失单的金额并进行汇总。  7)核对部门所报员工签订合同日期。  8)提供发工资当月离职人员名单,以便财务及时核对该员工是否有挂帐现  象,是否在当月工资中及时扣除;  9)以上内容审核完毕后,将与员工有关的奖罚项填写在考勤汇总表上。  9.将已登记的新员工身份证名单和需办理保险卡的员工名单,以书面形式提  供给财务部办理就业证、保险卡等个人证件。

7、  10.对于在酒店工作已满一年的员工,保险卡到期若需要重新办理,保险费用  按规定由酒店承担,具体员工名单由人事部提供,财务部核查。  11.对于健康证、就业证、保险等扣款,人事部要逐一审查,不得遗漏;  12.员工的上岗日期及合同日期,要求在考勤汇总表上注明;  13.新上岗及调岗员工的基本工资由人事部根据酒店岗位标准核定,并报财务  总监处批示;  14.对所提交的各种工资核算资料,人事部应认真审核并在每份资料上签名,  以示负责;  15.每月13日之前,人事部初审工作必须完成,并将所有工资核算资料转交

8、  财务部;  四、酒店物品损坏、丢失赔款及公摊  16.每月10、11日对酒店的物品盘点完毕后,部门管理人员要及时将员工损  坏物品名单在14日之前报财务部扣款,对自然损坏不应扣款的物品也要在14日之前及时报总经办批准后交财务部;  17.对于客损物品统计,一般要求收到客人赔款后才能冲减账面数,此项工作  由财务部核算人员在13日之前完成,并将客损单交会计处;  五、财务部填制工资表

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。