采购管理控制程序.doc

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1、1目的为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。2范围适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。3职责/依据3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。3.2采购员负责组织进行供应商评定。3.3研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。3.4质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。4.程序/内容4.1供应商的业绩评定4.1.1原材料供应商业绩评定4.1.1

2、.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法;4.1.1.2产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准确、及时;4.1.1.3交货周期:按时按量的交货;4.1.1.4售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。4.1.1.5采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。4.1.2物流运输供应商业绩评定4.1.2.1提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象;4.1.2.2交货完好,无货物损坏现象;4.1

3、.2.3运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况);4.1.2.4服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。4.2生产性物料采购4.2.1《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货;4.

4、2.1.2采购方式第二种采购根据实际生产计划,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。4.2.2首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。4.2.3采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准,并做好发放记录。4.2.4经审批后的采购单采购员应妥善保管。4.2.5原材料的采购,应以生产计划、库存等为参考依据。4.2.6采购订单有变更时,由采购与供应商联系处理。4.3非生产物料的采购4.3.1固定资产采购4.3.1.1单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。4.3

5、.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》(附件3)。4.3.1.3相关固定资产记录需长期保存。4.3.2一般资产和非生产物料采购。4.3.2.1单位金额在RMB2,000以下或耐用年数不超过一年的独立设备。4.3.2.2整部机械及零件。4.3.2.3备用的机械零件。4.3.2.4杂项支出及文具用品。4.3.2.5除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》(附件3),试机完成后的增设设备,除符合固定资产定义外,其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4)。4.3.3项目类采购4.3.3.1申请部门填写项目申请单,经审核后交至采购。4.3.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目

6、方案以及报价。4.3.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。4.3.3.4待确认方案和供应商后,由采购完成合同等相关商务信息的处理。4.3.3.5待项目结束后,由使用部门填写验收单。4.4费用结算4.4.1.1生产性物料根据和供应商付款条件,在与供应商核对到期账务后,并按照公司财务要求,根据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.2非生产物料采购的付款,一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行,日常MRO根据与供应商付款条款规定,根据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.3项目类根据与供应商付款条款规定,并附使用部门的项目验收单,根据审批权限批准后依付款条件付款4.5供

7、应商的质量控制4.5.1采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。4.5.2采购员依据质量部的《原材料质量月报》(–CX-QA-061),对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》(–QR-QA-038)。5相关文件5.1《不合格品控制程序》(–CX-QA-005)5.2《仓储运输管理控制程序》(-CX-SC-004)6质量记录6.1《原材料质量月报》(–CX-QA-061)6.2《纠正和预防措

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