iso9001:2015版质量管理程序文件范本1

iso9001:2015版质量管理程序文件范本1

ID:21394247

大小:347.00 KB

页数:39页

时间:2018-10-21

iso9001:2015版质量管理程序文件范本1_第1页
iso9001:2015版质量管理程序文件范本1_第2页
iso9001:2015版质量管理程序文件范本1_第3页
iso9001:2015版质量管理程序文件范本1_第4页
iso9001:2015版质量管理程序文件范本1_第5页
资源描述:

《iso9001:2015版质量管理程序文件范本1》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、上海****有限公ISO9001:2015程序文件文件编号:QMS/CXG/0受控状态:分发号:编制:日期:2015.10.08审核:日期:2015.10.08批准:日期:2015.10.082015年10月8日发布2015年10月8日实施39程序文件目录1QMS/CX.01文件控制程序1-2P3-P42QMS/CX.02质量记录控制程序1-1P53QMS/CX.03信息沟通控制程序1-2P6-P74QMS/CX.04管理评审程序1-2P8-P95QMS/CX.05人力资源控制程序1-2P10-P116QMS/CX.06设施和工作环境控制

2、程序1-3P12-P147QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序1-2P15-P168QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序1-3P17-P199QMS/CX.09供方控制程序1-3P20-P2210QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3P23-P2511QMS/CX.11监视和测量设备控制程序1-1P2612QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1P2713QMS/CX.13内部审核程序1-2P28-P2914QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序1-2P30-P3115QMS/CX.15不合格品和潜在不安

3、全品控制程序1-3P32-P3416QMS/CX.16数据分析与评价控制程序1-1P3517QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序1-2P36-P3718QMS/CX.18产品标识与可追溯性控制程序1-2P38-P3939上海****有限公司文件号:QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次1/2编制:审核:批准:文件控制程序1目的:对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围:适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责:3.1管理手册、程序文件、HACCP计划、前提方案由总经理批准。3.2管理手

4、册、程序文件、HACCP计划、前提方案由管理层代表审核。3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核,管理层代表批准;3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管,办公室负责组织对现有体系文件的管理。4程序:4.1文件分类及保管(含各种媒体)4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP计划、前提方案文件,由办公室备案保存原稿正本,复印件发至各部门使用并保存。4.1.2公司第三级质量体系文件,复印件由各相关部门妥善保存、使用,原稿办公室备案存档:a)作业指导书:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国

5、家标准、行业标准、企业标准及检验规范等);b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、技术工艺文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室登记保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)管理手册:如**/FSM。**:公司代码;FSM:管理手册代码b)程序文件:如QMS/CX.01A/0。QMS/CX.:程序文件代码;01:手册中文件顺序号,A:版本号。0;修改次数,HACCP计划书代码,JH/HACCP-P

6、LANc)作业指导书:如公司制度、各部门岗位制度、操作规范等内部文件及发文,可由公司部门代码+流水号构成。如:SJ-01。d)质量记录(表单):如QR7.4.0—3。QR:质量记录代号;7.4.0:标准的章节号,3:为该记录(表单)的顺序号。4.2.2国家法律法规、相关方标准等外来文件可用原文件编号作为编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:a)质量管理体系管理手册由办公室组织编写,由管理层代表审核,总经理批准发布,办公室负责发放;b)程序文件、HACCP计划、前提方案由办公室组织编写,

7、管理层代表审核,总经理批准发布,办公室负责发放;C)操作性前提方案、作业指导书由各部门组织编写,部门主管审核,管理层代表批准发布,办公室负责发放;4.3.2应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。39上海****有限公司文件号:QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次2/2编制:审核:批准:4.4文件的受控状况:文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。部门代码(分发

8、号(受控号)和部门代码分别为:总经理01/ZJ,管理层代表02/GL,办公室03/BG,供应部04/GY,生技部05/SJ,贸易部06/MY,质量管理部07ZG.4.5文件的更改a)管理手册由

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。