财政预算执行情况报告

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1、今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观财政预算执行情况报告篇一:财政预算执行情况的报告  关于五寨县  XX年财政预算执行情况的报告  主任、副主任、各位委员:  受县人民政府委托,我向人大常委会作我县XX年财政预算执行情况的报告,请予审议。  一、XX年财政预算执行情况  XX年,全县上下坚持以科学发展观统领全局,全面实施“十一五”规划,全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势,在此基础上,财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大

2、常委会的有效监督及社会各界的大力支持下,认真实践“三个代表”重要思想,全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算,努力克服各种困难,与时俱进,开拓创新,坚持依法行政,依法理财,全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,坚持依法治税,强化税收征管,全力以赴,扎实苦干,不断深化财政改革,全面加强财政监督,扎扎实实完成了各项财政工作任务,认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能,为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。(一)XX年财政收入预算执行情况紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思

3、想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观  XX年,全县财政总收入累计完成8357万元,占年初预算6253万元的133.65%,较上年实绩5424万元增长54.07%,增收2933万元,提前七十天完成全年财政总收入任务,提前一个月  完成县奋斗目标(8000万元),财政总收入、一般预算收入增幅全市第一,财政形势良好。  按收入级次分,一般预算收入完成3025万元,占年初预算XX万

4、元的150.35%,较上年实绩1862万元增长62.46%;上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%,较上年实绩2739万元增长44.21%;上划省级收入完成887万元,占年初预算627万元的141.47%,较上年实绩528万元的增长67.99%;上划市级收入495万元,占年初预算354万元的139.83%,较上年实绩295万元增长67.80%。  按收入部门分,国税部门完成4968万元,占年初预算3910万元的127.06%,较上年实绩3307万元增长50.23%;地税部门完成18

5、56万元,占年初预算1543万元的120.29%,较上年实绩1332万元增长39.34%;财政部门完成1533万元,占年初预算800万元的191.63%,较上年实绩785万元增长95.29%。(二)XX年财政支出预算执行情况  XX年,全县财政总支出累计执行23052万元,占调整预算28454万元的81.02%,较上年实绩16873万元增长36.62%;其中,包干支出16075万元,专款支出6977万元。  具体支出项目如下:紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展

6、群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观  农林水气支出3982万元,占调整预算的98.15%;科教文卫支出7297万元,占调整预算的95.82%;行政管理费支出3546万元,占调整预算的100%;公检法司支出1144万元,占调整预  算的93.62%;抚恤和社会福利救济支出1013万元,占调整预算的98.83%;社会保障支出628万元,占调整预算的98.74%;流通部门事业费支出235万元,占调整预算的100

7、%;,城市维护费1644万元,占调整预算的100%;支援不发达地区支出883万元,占调整预算的100%;政策性补贴支出28万元,占调整预算的16.37%;其它部门事业费支出569万元,占调整预算的99.48%;专项支出572万元,占调整预算的81.25%;其它支出1511万元,占调整预算的25.15%。  总的来看,我县一年来财政预算执行良好,财政收入实现较快增长,财力规模进一步扩大,保障能力进一步增强,与我县经济发展相适应,这既是县委、县政府坚强领导、全县人民共同努力的结果,也是全县广大财税干部加强征管、扎实

8、工作取得的成绩。  (三)XX年财力增加原因及安排使用紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观  XX年,我县财政总收入同比增长了54.07%,高于全市增幅(29.23%)24.84个百分点,高于全省

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